你好,不是。是實(shí)際繳納的稅金/不含稅收入。
我公司個(gè)體戶,所得稅認(rèn)定10%,那個(gè)所得稅率的檔位表,本月銷售額如果是50萬,再交所得稅的時(shí)候是按照3萬+9萬+20萬這樣分別對(duì)應(yīng)計(jì)算總得稅額么然后減去對(duì)應(yīng)的速算扣除數(shù),還是說我公司銷售50萬,直接對(duì)應(yīng)一個(gè)稅率35%減去速算扣除數(shù)
公司2018年買了一臺(tái)設(shè)備價(jià)值30萬,取得稅率13%的專票抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,假設(shè)我公司欠個(gè)人一筆欠款10萬,要用這臺(tái)設(shè)備抵債,算是視同銷售我們可以以只按10萬開增值稅稅率13%發(fā)票嗎?這樣的話豈不是有20萬的進(jìn)項(xiàng)稅留到我們公司了
老師勞務(wù)派遣公司的稅負(fù)率計(jì)算,也是按照差額算稅負(fù)率么?比如開票金額100扣除工資社保50,收入是50,實(shí)際繳納稅額10,就用10÷50這樣計(jì)算稅負(fù)率對(duì)嗎?
比如買廢鋼收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票113萬,其中進(jìn)項(xiàng)稅額是13萬吧 。但是我們要支付對(duì)方公司10%的稅費(fèi)錢,我們是打到對(duì)方老板賬戶里,所以10萬要給對(duì)方廢鋼老板。會(huì)計(jì)的意思是這10萬塊錢她不好做賬,要求10加到這個(gè)發(fā)票錢里,讓對(duì)方開123萬。如果按照會(huì)計(jì)的思路,對(duì)方是不是要多交稅費(fèi)錢了?
比如說我固定銷售10萬 進(jìn)了專票6萬 普票一萬 這就是我實(shí)際對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)的進(jìn)項(xiàng) 然后我額外進(jìn)貨2萬專票,奔月如果按照實(shí)際抵扣 增值稅稅負(fù)會(huì)很高 我可以就是把六萬+兩萬在本月抵扣吧
為什么有的單位社保繳納自動(dòng)扣款,有的要自己進(jìn)電子稅務(wù)局繳納
我們給甲方開票,甲方?jīng)]開開公戶。委托乙方給我們打款可以嗎
成本費(fèi)用的概念及區(qū)別?
老師,公司沒有賬但是有交社保的人員是不是不行?
老師一人有限公司有董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)嗎?
未稅減五個(gè)點(diǎn),那含稅加五個(gè)點(diǎn)怎么算
你好!老師,五金制造有限公司的,鐵件加工費(fèi)35685元,計(jì)入哪個(gè)科目?月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?麻煩舉例一下憑證。
老師新建固定資產(chǎn),應(yīng)該怎樣建,需要主要什么,比如不含稅價(jià)格10000元,殘值率5%,那么應(yīng)該按照多少金額計(jì)提折舊
老師,釘釘上審核的付款單可以直接打印出來作為附件,不用在讓領(lǐng)導(dǎo)手寫簽字嗎?
老師,現(xiàn)在電商平臺(tái)有什么新規(guī)嗎?
但是 交稅不都是按照我掙得錢來交的嘛 為什么計(jì)算稅負(fù)率是按照銷售收入來呢
你好,是看交的稅占收入的比例來的 而且交稅并不是都按利潤(rùn),比如增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加等,都不是按利潤(rùn)。
我理解的意思是如果我的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都是貨物的話 我說的這個(gè)就是成立的對(duì)嗎?比如增值稅就是我的銷項(xiàng)進(jìn)去進(jìn)項(xiàng)的差額/1.13*0.13。附加稅是在增值稅的基礎(chǔ)上,所以我可以根據(jù)這個(gè)差額去計(jì)算稅負(fù)率
這么說吧。稅負(fù)率是有公式的。你不能自己創(chuàng)造公式。
好吧 謝謝老師
你好,不用客氣的了。