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請(qǐng)問企業(yè)上月開出的票,下月紅沖了,賬務(wù)怎么處理?

2022-01-03 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-03 16:45

按照原分錄使用負(fù)數(shù)就可以了

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快賬用戶6534 追問 2022-01-03 16:58

收入負(fù)數(shù),銷項(xiàng)稅也是負(fù)數(shù)?

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齊紅老師 解答 2022-01-03 17:03

是的,全是負(fù)數(shù)就行了。

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快賬用戶6534 追問 2022-01-03 17:30

紅沖后必須開正確的發(fā)票嗎?后面如果交易取消了呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-03 17:41

交易取消就不用再開正確的發(fā)票了

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快賬用戶6534 追問 2022-01-03 17:46

成本也要減少,庫(kù)存商品要增加是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-03 17:47

是的,全套業(yè)務(wù)紅沖哈

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快賬用戶6534 追問 2022-01-03 18:05

可是沒有發(fā)貨,怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-01-03 18:08

沒發(fā)貨,就不用處理啊,你原來(lái)銷售的時(shí)候做了哪些分錄就沖銷哪些分錄

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快賬用戶6534 追問 2022-01-03 18:24

可以沒發(fā)貨,先開票嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-03 22:53

可以的。偶爾一筆業(yè)務(wù)沒什么

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按照原分錄使用負(fù)數(shù)就可以了
2022-01-03
你好,上個(gè)月開的發(fā)票這個(gè)月紅沖了,紅沖的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫(kù)存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2021-01-30
你好!你是哪個(gè)不會(huì)做分錄,紅字發(fā)票分錄不會(huì)嗎?
2021-04-30
同學(xué),你好 是的,開具紅字發(fā)票,分錄做之前一摸一樣的,金額負(fù)數(shù)
2023-04-03
可以按錯(cuò)誤發(fā)票做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,紅字做借應(yīng)收負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)。你申報(bào)按錯(cuò)誤申報(bào)話,要是按正確申報(bào)可以直接做正確分錄,借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
2021-03-17
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