按照原分錄使用負(fù)數(shù)就可以了
你好老師,我想問一下我們是外貿(mào)企業(yè)收到紅沖發(fā)票怎么做賬務(wù)處理,同時(shí)抵扣簾怎么處理?10月入賬,11月退稅沒有信息,12月開紅沖發(fā)票,1月收到紅沖發(fā)票,和重開的發(fā)票。
請(qǐng)問上個(gè)月開的發(fā)票這個(gè)月紅沖了怎么賬務(wù)處理?
請(qǐng)問上月開錯(cuò)發(fā)票了,次月沖紅要做什么賬務(wù)處理呢?
請(qǐng)問紅沖的票怎么做賬?上月開的,下月紅沖怎么做賬?
請(qǐng)問下,上個(gè)月開的發(fā)票,本月沖紅了,之前的票也全部收回,請(qǐng)問需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
收入負(fù)數(shù),銷項(xiàng)稅也是負(fù)數(shù)?
是的,全是負(fù)數(shù)就行了。
紅沖后必須開正確的發(fā)票嗎?后面如果交易取消了呢?
交易取消就不用再開正確的發(fā)票了
成本也要減少,庫(kù)存商品要增加是嗎?
是的,全套業(yè)務(wù)紅沖哈
可是沒有發(fā)貨,怎么處理?
沒發(fā)貨,就不用處理啊,你原來(lái)銷售的時(shí)候做了哪些分錄就沖銷哪些分錄
可以沒發(fā)貨,先開票嗎?
可以的。偶爾一筆業(yè)務(wù)沒什么