你好,很多平臺(tái)的話都是可以開專票。
靈活就業(yè)平臺(tái)可以開專用發(fā)票嗎
請(qǐng)問老師公司把招聘來的人員放在靈活用工平臺(tái),公司與靈活用工平臺(tái)簽訂合同,該平臺(tái)給我們開具專用發(fā)票,請(qǐng)問這樣算虛開嗎
文化傳媒公司主播是從靈活用工平臺(tái)提供的,靈活用工平臺(tái)給文化傳媒公司開具發(fā)票為現(xiàn)代服務(wù)信息服務(wù)費(fèi)可以嗎?
老師靈活用工平臺(tái)必須開專票嗎
靈活用工平臺(tái)代開傭金發(fā)票,可行嗎?
老師,補(bǔ)交以前年度投資款印花稅是更正補(bǔ)交年度第四季度的報(bào)表嗎?還是更正收到投資款那個(gè)季度的報(bào)表?
老師,交的增值稅也在利潤(rùn)表里面減去嗎?
老師 印花稅怎么算的?
老師 請(qǐng)問下 公司因?yàn)橥k娫斐傻膿p失(包括原材料等損耗)計(jì)入什么科目
包裝費(fèi)不應(yīng)計(jì)入計(jì)稅依據(jù)嗎
老師,固定資產(chǎn)原價(jià)是不是填附上固定資產(chǎn)的余額,紅色框起的數(shù)據(jù)?
老師,我司是貿(mào)易公司,主要做銅板、銅桿的貿(mào)易。現(xiàn)在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,銅桿的進(jìn)項(xiàng)票,只有800多噸了,但是本月要開3000噸的銅桿發(fā)票。請(qǐng)問會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示?這樣開可以嗎?
你好,老師請(qǐng)教一個(gè)問題:企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)拿應(yīng)收和應(yīng)付去對(duì)比,之間的差額認(rèn)為是毛利,這樣可以嗎?
剛成立了獨(dú)立核算的分公司,總公司在所屬期內(nèi)要申請(qǐng)企業(yè)所得稅匯總嗎?還是次年申請(qǐng)匯總??
老師,我開票系統(tǒng)提示名稱錯(cuò)了,這個(gè)要怎么改啊
怎么聽說靈活用工是虛開發(fā)票呢?
這個(gè)不一定,因?yàn)楝F(xiàn)在這個(gè)也是合法的。
公司有幾百個(gè)日結(jié)人員每次統(tǒng)計(jì)起來很麻煩,申報(bào)也有好多錯(cuò)誤信息,現(xiàn)在把這部分人員通過靈活用工方式?jīng)]問題吧
對(duì),沒問題,找到合法的用工平臺(tái)就可以。
還有公司年終獎(jiǎng)發(fā)放按照全年一次性申報(bào),在本月發(fā)放36000,是發(fā)放扣除稅款以后的金額嗎?如果扣除稅款以后的金額是不是發(fā)36000發(fā)多了
這些發(fā)放的獎(jiǎng)金肯定都是扣稅之前的金額。
36000的稅款是1080,那么也就是說公司負(fù)擔(dān)1080是這個(gè)意思嗎
對(duì),如果你是稅后三萬六的話,那肯定就是公司自己負(fù)擔(dān)。
稅后36000是不是按照年終獎(jiǎng)那個(gè)不超36000按照3%來計(jì)算應(yīng)納稅所得額
那肯定不是這么計(jì)算的了。
就是超了嗎?稅率表是按照稅前工資算的?
你如果算年終獎(jiǎng)的話,超過三萬六就是另外一個(gè)稅率了
如果按照不超36000來繳稅是不是就是用36000-1080來發(fā)放年終獎(jiǎng)
對(duì),不超過三萬六,就是減去1080就可以。
年終獎(jiǎng)是單獨(dú)扣稅還是和工資一起扣稅
單獨(dú)申報(bào)的話肯定是單獨(dú)扣稅。
如果單獨(dú)扣稅那就把發(fā)放出去的1080退回
您說的退回是什么意思?