你好,這個(gè)一般是按年申報(bào)的。你按季度的話,就要在收到投資款的季度所屬期。
老師,第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)之后才知道還要繳納印花稅,印花稅未在財(cái)務(wù)報(bào)表上體現(xiàn)出來,是下個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表累計(jì)上就行還是必須把第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表更改了啊,第三季度不更正的話,第四季度可以正常申報(bào)嗎,有影響嗎,因?yàn)楝F(xiàn)在疫情影響,去不了稅局
老師,更正了22年第三季度的增值稅申報(bào)表,然后沒有通過,但是第4季度增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)有更正,跟賬面對(duì)的上,那還要繼續(xù)更正第3季度嗎
老師,年報(bào)和第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表是一樣的吧?(我第四季度有什么差錯(cuò),可以更正完在上傳年報(bào)里去)第四季度的報(bào)表我還用修改嗎?
老師你好,請(qǐng)問今年補(bǔ)計(jì)提去年的工資做的以前年度損益調(diào)整,那我今年做年度報(bào)表和匯算清繳按調(diào)整后工資申報(bào),不更正申報(bào)第四季度報(bào)表及所得稅可以嗎?
老師 ,第四季度報(bào)稅后發(fā)現(xiàn),現(xiàn)金流量表前季度的報(bào)錯(cuò)了,需要更正報(bào)表嗎?還是可以匯算清繳更正?
請(qǐng)問注銷工商需要帶哪些資料?
老師,計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)科目應(yīng)該怎么填寫,請(qǐng)老師明示
企業(yè)有未分配利潤10萬元,可以發(fā)獎(jiǎng)金的形式發(fā)股東,然后再變更股東轉(zhuǎn)讓嘛?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,收到了一張個(gè)人代開的發(fā)票,這樣的需要代扣代繳對(duì)方的個(gè)人所得稅嗎
非貿(mào)付匯有沒有課程講解
老師好,請(qǐng)教一個(gè)問題:2024年7月份的承兌匯票,按銀行貸款手續(xù)作了分錄?,F(xiàn)在如何改正?影響如何?謝謝!
我們公司借給萬利達(dá)的錢,由江西博實(shí)代還的,老師,我們現(xiàn)在需要補(bǔ)什么手續(xù)
請(qǐng)問老師,我司采購產(chǎn)品出口到臺(tái)灣,有兩家供應(yīng)商,北京的和香港的(這兩家公司都是總部分公司),如果從香港采購肯定是和香港簽訂采購合同,請(qǐng)問香港采購能退稅嗎,香港公司不能開增值稅專票嗎?
分配利潤的會(huì)計(jì)分錄是啥老師
老師:公司買軟件只付部分貨款,票也開了部分,知道總金額要攤銷要怎么入賬
投資款是23年5月份收到的,那更正申報(bào)的話應(yīng)該更正什么時(shí)候的報(bào)表呢?系統(tǒng)里顯示的只有按期和按次申報(bào),沒有按年申報(bào)
你好這個(gè)你更正7月份的申報(bào)表。
就是更正23年二季度的印花稅申報(bào)表嗎?
你好對(duì)的就是這樣子的
那我今年4月收到的投資款,在二季度印花稅申報(bào)表里申報(bào)就可以了是不?
你好,是的,就是這樣子的。
好的謝謝
你好,不用客氣的人。
老師,更正以前年度的印花稅申報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)的只有買賣合同的印花稅,現(xiàn)在要把投資款的印花稅加進(jìn)去,怎么操作
你好,這個(gè)要重新采集,然后申報(bào)。