您好,個(gè)體戶(hù)是繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,用您的收入扣除成本和費(fèi)用,交凈利潤(rùn)的20%。銷(xiāo)售生鮮是免增值稅,個(gè)人所得稅還是需要繳納。
您好老師,我這有一個(gè)體戶(hù),開(kāi)業(yè)兩年多,目前核定征收,之前未開(kāi)公戶(hù),每月開(kāi)票3萬(wàn)左右,實(shí)際營(yíng)業(yè)額30-40萬(wàn)左右,老板聽(tīng)說(shuō)以后金稅四期私戶(hù)聯(lián)網(wǎng),會(huì)查個(gè)人現(xiàn)金流,想開(kāi)公戶(hù),以后店里現(xiàn)金流走公戶(hù),我想詢(xún)問(wèn)的是核定征收需要開(kāi)公戶(hù)嗎?再者如果開(kāi)了公戶(hù)后,公戶(hù)現(xiàn)金流嚴(yán)重大于開(kāi)票金額,會(huì)不會(huì)反而帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn),像這種情況我們應(yīng)該怎么做更合適?謝謝!
老師 請(qǐng)問(wèn) 如果從農(nóng)戶(hù)手中買(mǎi)生豬 再買(mǎi)給屠宰場(chǎng) 我們可能就只賺這中間的差價(jià) 我想問(wèn)我們這種業(yè)務(wù)屬不屬于免增值稅范疇? 然后我看年銷(xiāo)售額500萬(wàn)以下才算小規(guī)模納稅人?如果按賣(mài)出來(lái)生豬算 我們流水是超過(guò)這個(gè)額度的了,這種有什么影響嗎?
老師我們是冷鮮肉店,資質(zhì)是個(gè)體戶(hù),然后季度銷(xiāo)售額在二百萬(wàn)左右,想問(wèn)問(wèn)這種情況交什么稅,屬于免稅嗎
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度增值稅申報(bào)了一筆未開(kāi)票收入15萬(wàn)。這個(gè)季度按客戶(hù)要求補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票15萬(wàn),我們今天在系統(tǒng)報(bào)稅時(shí),把這15萬(wàn)從這個(gè)季度的銷(xiāo)售額中減去后,結(jié)果系統(tǒng)提示,說(shuō)銷(xiāo)售額小于稅控盤(pán)的開(kāi)票金額,這種情況會(huì)有什么問(wèn)題嗎?能不能繼續(xù)申報(bào)?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在是不是沒(méi)有什么免個(gè)人所得稅的政策呀?情況是這樣的 我們有一個(gè)個(gè)體戶(hù)的 以前是季度開(kāi)票超過(guò)9萬(wàn)元就要交個(gè)人所得稅(按0.5%減半征收)然后個(gè)體戶(hù)我們這邊一般都是稅務(wù)局自己直接給我們點(diǎn)擊申報(bào)了,但是稅務(wù)局給我們申報(bào)的個(gè)人所得稅是0 ,但是按正常情況我們不是要交個(gè)人所得稅的嗎?那他們自己這樣給我們申報(bào)的我們需要聯(lián)系他們更改嘛?不改的話(huà)有風(fēng)險(xiǎn)嘛?
這個(gè)這個(gè)合報(bào)中考慮未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易影響嗎?
老師好,所得稅匯算清繳中工會(huì)經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額是不是上交給國(guó)庫(kù)的金額???另外工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提依據(jù)是工資應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù),那是取個(gè)稅申報(bào)表的合計(jì)數(shù)還是取財(cái)務(wù)賬上的應(yīng)付職工薪酬呢!每月應(yīng)付職工薪酬有沖上月計(jì)提數(shù)與本月計(jì)提數(shù)還有實(shí)際發(fā)放數(shù),與個(gè)稅還是有出入的。
你好,請(qǐng)問(wèn),項(xiàng)目中標(biāo)后,簽合同前,財(cái)務(wù)能從什么角度分析或指定怎么簽合同嗎?還是測(cè)算稅金就可?簽合同前根據(jù)什么條件測(cè)算稅金費(fèi)用成本這些呢?謝謝
1:安全儲(chǔ)備建筑行業(yè)都能計(jì)入哪些內(nèi)容……? 2:那個(gè)保函手續(xù)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目……?
你好 老師 B資產(chǎn)組的固定資產(chǎn)可收回金額為什么不是750/1200*1040=650萬(wàn)元 然后再與520萬(wàn)對(duì)比后進(jìn)行計(jì)算呢
之前開(kāi)過(guò)的紙質(zhì)版發(fā)票,在電子稅務(wù)局找不到了,什么原因
老師,請(qǐng)問(wèn)A公司收到B公司轉(zhuǎn)入租金,想要把這部分租金付給股東個(gè)人,如何合理轉(zhuǎn)出?
老師你好,以前年度進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的增值稅如何做分錄
現(xiàn)在社會(huì)上就業(yè)形勢(shì)怎么樣?工作好找嗎?
這道題的第四問(wèn)在計(jì)算第四季度材料費(fèi)用預(yù)算數(shù)的時(shí)候,為什么不要減去上期結(jié)余的量呢?它的生產(chǎn)量不是應(yīng)該是本期的銷(xiāo)售量減去上期的結(jié)余量嗎?
老師我們改成小規(guī)模會(huì)少交稅嗎
您好,小規(guī)模是交企業(yè)所得稅,小微企業(yè)現(xiàn)在稅率5%左右。
老師你覺(jué)得我們?cè)趺凑欢愖钌僮顒澦?
你好,能夠有關(guān)系做個(gè)體戶(hù)的核定征收稅率是最少的。
老師如果做不了核定應(yīng)該怎么做能少交稅