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老師你好,以前年度進項轉(zhuǎn)出的增值稅如何做分錄

2025-08-17 14:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-17 14:23

你好,借以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶2062 追問 2025-08-17 14:27

借:應收賬款,貸:利潤分配-未分配利潤 應交稅費

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快賬用戶2062 追問 2025-08-17 14:28

這樣做合適嗎

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快賬用戶2062 追問 2025-08-17 14:30

唉,上一次課堂老師指導的

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齊紅老師 解答 2025-08-17 14:32

你做進項稅轉(zhuǎn)出分錄,不是收入確認分錄

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齊紅老師 解答 2025-08-17 14:32

你好,肯定是錯誤的

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快賬用戶2062 追問 2025-08-17 14:32

知道了,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-08-17 14:51

客氣,非常榮幸能夠給您支持

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你好,借以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
2025-08-17
你好,這個要看是什么原因要轉(zhuǎn)出
2024-12-17
你好;? 你之前做賬的 科目 是做的什么; 你什么準則; 好判斷跨年了怎么轉(zhuǎn)出和結轉(zhuǎn)分錄?
2023-02-27
你好,就是借:銀存 貸:應交稅費—增值稅(進項稅額裝出),不用結轉(zhuǎn)以前年度的什么
2022-08-12
你好,進項稅額轉(zhuǎn)出繳稅賬務處理是 借:原材料等科目 ,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出), 貸:應交稅費—未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 , 貸:銀行存款
2020-09-15
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