你好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)

老師 以前年度我們有進(jìn)項(xiàng)稅不應(yīng)抵扣,現(xiàn)在稽查出進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出補(bǔ)交增值稅稅款,計(jì)提稽查補(bǔ)交的增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄?
以前年度進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,如何做賬。之前的做賬是:管理費(fèi)用,應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))。貸:銀行存款?,F(xiàn)在接到稅局通知,說進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做賬?
2021-2023年度增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出15000元,請問該如何做會(huì)計(jì)分錄?
以前年度的發(fā)票做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅務(wù)局要求修改以前年度的增值稅申報(bào)表,并補(bǔ)交了相應(yīng)稅款,請問如何做分錄?
您好,老師,以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄呢
單位是建筑行業(yè),開具了9個(gè)點(diǎn)的建筑工程服務(wù)發(fā)票,后分包給別的單位做了,對方來了3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們,這3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票我們可以抵扣嗎
老師公司開具了預(yù)收款發(fā)票,但未發(fā)生業(yè)務(wù),那這票據(jù)要做收入嗎?已開具并未發(fā)生在稅務(wù)上怎么處理
2022年開錯(cuò)了一張票,開票金額是80元,把稅率錯(cuò)開成免稅,現(xiàn)在稅務(wù)要求更正當(dāng)期申報(bào)交稅,請問我更正申報(bào)時(shí),銷售額是依然填80元,還是要按1%把稅算減去,填79.21?
政府出資建設(shè)的房屋建筑物決算入賬,借:固定資產(chǎn),貸:遞延收益,貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)分錄是什么意思?
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅(經(jīng)營所得)核定征收應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)
老師,我想咨詢一下,我們公司以前是貿(mào)易,現(xiàn)在涉及一些簡單的加工,焊接,組裝,加工的我們都是委托外邊加工的,現(xiàn)在的問題就是我這個(gè)組裝的這部分成本我應(yīng)該怎么核算呀,簡直不曉得咋個(gè)弄呢,我都沒有從原材料過度,直接就是庫存商品,而且我們是業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體商貿(mào)版的,入庫單也沒有材料入庫,,只有商品入庫。這個(gè)我們應(yīng)該怎么弄哇
公司想把車賣了,該怎么開票?賣給的是個(gè)人
老師,你好 就是我們公司是委托加工產(chǎn)品,加工成半成品后,我們公司工人再組裝成品,然后銷售。我們出口了一批貨物,現(xiàn)在想辦理出口退稅。這種能退么?
我公司是一建筑公司,有一項(xiàng)目是掛靠別人公司的,但我公司又作為提供成本發(fā)票方向掛靠公司開具發(fā)票在內(nèi)賬中怎么體現(xiàn)?分錄是怎樣的?
老師,賬面待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅為0,抵扣勾選可以選擇的發(fā)票可以說明是還未入賬的發(fā)票,可以這么理解嗎


借:應(yīng)收賬款,貸:利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)
這樣做合適嗎
唉,上一次課堂老師指導(dǎo)的
你做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄,不是收入確認(rèn)分錄
你好,肯定是錯(cuò)誤的
知道了,謝謝
客氣,非常榮幸能夠給您支持