借應交稅費所得稅貸銀行存款

1月6日,用銀行存款269220.34元繳納上個月未交增值稅91440.20元、企業(yè)所得稅166261.60元,城建稅6400.81元,教育費附加2743.21元,地方教育附加1828.80元,個人所得稅545.72元。 [注:“應交稅費”寫明細科目]會計分錄
用銀行存款繳納上月應交所得稅63,000元,(會計分錄。)
用銀行存款繳納上月企業(yè)所得稅2萬元(會計分錄。)
用銀行存款繳納本月增值稅為30000元,預繳本月所得稅為45220元 會計分錄怎么寫,用借貸記帳法
用銀行存款繳納上月的增值稅32,500元。做一下會計分錄。
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須單獨新增個管理費用裝修費呢
老師,我張問一下,工程施工用的反光背心,給工人買的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須計入待攤費用里按期分攤?
麻煩找下樸老師,老師用的小企業(yè)會計準則
老板,我們公司平時有雇用一些老板講課,對方給我開了一張:授課費的發(fā)票,我們公司也幫他代扣代繳個人所得稅了,請問一下我們公司申報殘疾人保障金時計算工資總額包不包含這些老師的授課費在內(nèi)?
請問老師,出口貨物信息,出口貨物耗用進料加工保稅進口料件金額,是什么意思,稅務推送的。出口商品信息,禁止出口或不退稅。推送讓做報關單確認,不明白這是什么意思
老師,外購的貨物,贈送客戶,視同銷售,確認增值稅銷項,會計上不確認收入吧
老師,問一下之前多交了附加稅現(xiàn)在申請退回,申請了抵扣稅費,那這個要怎樣做分錄
老師,24年9月份有一個銷售額稅點報錯了,現(xiàn)在把申報表修改后補交了稅款,我是不是要把24年的申報表都做修改