你好,款項(xiàng)的實(shí)質(zhì)是個人支付的貨款,可以備注貨款。
老師支付員工受傷住院費(fèi)用怎么給他支付。如果公戶給他支付備注怎么寫,出去要并入個稅來做還是只是寫個備注就可以?
老師您好,我剛接手新工作,遇到有筆應(yīng)付賬款是這樣付的,先從基本戶轉(zhuǎn)到法人賬戶(備注借款),然后從法人賬戶支付貨款,那這筆我該怎么做賬呢?
老師,我從基本戶給員工個人打款他支付的貨款備注怎么寫啊?
老師,請問公司賬戶支付給員工賬戶一筆款,備注:備用金,請問怎么寫分錄?
老師,公戶轉(zhuǎn)給個人用于支付貨款,我備注寫貨款,對嗎
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
我寫報銷代墊xx公司貨款可以嗎?
可以的,這樣也更加詳細(xì)