沒有加計部分按正常金額抵扣就是了哈
生活服務(wù)業(yè)增值稅加計扣除部分到期后不再享受,那剩余沒有加計的部分,賬上需要怎么處理?
老師,假如3月收到留抵退稅100元,但當(dāng)期扣除完進(jìn)項稅和累計加計抵減后,不需要交增值稅。4月扣除剩余加計抵減后,需要交增值稅1000元,那么三項附加應(yīng)該是 70.20.30,但由于之前100元可遞減的附加稅還沒有扣除過,那么4月實際應(yīng)交的三項附加是不是就是70-7.20-2和30-3,這么理解對嗎
某單位,享受進(jìn)項稅加計扣除政策,現(xiàn)在是十二月,本月沒有開發(fā)票,不用繳納增值稅,問題的,進(jìn)項稅加計扣除的那部分我沒有抵減,在財務(wù)上需要做賬嗎,如何做
問下,加計扣除發(fā)生在3月份期末余額16680.12.報表附表4中有體現(xiàn),那主表里怎么沒體現(xiàn),應(yīng)納稅額沒有扣除這部分,然后一直到報9月增值稅時,表四期初和期末還有這個數(shù)字, 今稅務(wù)專管員在問,發(fā)現(xiàn)我們加計扣除填得不對,我該如何更正
只有進(jìn)項稅,沒有銷項稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,你好,請問工廠的高堆車,換了四個輪子,花了1100元,是車間用的,這個輪子費用,應(yīng)該放在哪個科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤收入之類的不是真實的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時候,是不是需要金額比57657小就可以了。因為是好幾筆外匯合一起的
老師你好,我開了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開具銷售發(fā)票及稅務(wù)申報流程!課程中都講的是退稅流程!
應(yīng)收賬款確認(rèn)壞賬。計入營業(yè)外支出.匯算清繳需要調(diào)增嗎?
第一個月工資42089 五險一金扣除680.08 第二個月41007 第三個月38884 第四個月 42453 第五個月 39021五險一金扣除680.08沒有其他費用扣除 問每個月交多少個稅
老師就是我的基本戶信息打印紙一般是哪里來的
廣東這邊的公司,小規(guī)模納稅人每個月申報哪些稅種呢?
您好,請問員工交納社保后,在申報每月個人所得稅時,需要填嗎,怎么填?請詳細(xì)解答