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老師你好,我開了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開具銷售發(fā)票及稅務(wù)申報(bào)流程!課程中都講的是退稅流程!

2025-09-14 17:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-14 17:59

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-14 18:00

您好,外貿(mào)企業(yè)出口不退稅產(chǎn)品,發(fā)票開增值稅普通發(fā)票,稅率按貨物性質(zhì)選——屬于免稅范圍的選0%稅率(或直接開免稅發(fā)票),不屬于免稅的按正常稅率比如13%開并交稅;稅務(wù)申報(bào)時(shí),若按免稅處理就在增值稅申報(bào)表主表第8欄填出口收入(不用填銷項(xiàng)稅),同時(shí)在附表二第14欄或19欄把對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出[轉(zhuǎn)出金額=出口貨物分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額],若按應(yīng)稅處理則在主表第1欄填收入、第11欄填銷項(xiàng)稅額[銷項(xiàng)稅額=不含稅銷售額×13%]并正常交稅;不管哪種情況都要在出口退稅系統(tǒng)或單一窗口錄入報(bào)關(guān)單信息做零申報(bào)或免稅申報(bào),同時(shí)把報(bào)關(guān)單、合同、發(fā)票等單證保存好備查,有疑問直接聯(lián)系稅務(wù)局確認(rèn)你們產(chǎn)品是否免稅及具體開票和申報(bào)要求。

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快賬用戶9416 追問 2025-09-14 18:22

出口不退稅產(chǎn)品的外貿(mào)公司報(bào)關(guān)單還需要導(dǎo)入稅務(wù)系統(tǒng)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-14 18:24

?您好,不需要。出口不退稅的產(chǎn)品(比如免稅或征稅貨物),報(bào)關(guān)單向海關(guān)申報(bào)后,不需要導(dǎo)入稅務(wù)系統(tǒng)(如出口退稅系統(tǒng))做退稅申報(bào),但有些地區(qū)可能仍要求做出口信息備案或申報(bào)(比如外貿(mào)企業(yè)出口非退稅貨物也要做“出口貨物免稅申報(bào)”或“出口無(wú)相關(guān)電子信息備案”),建議咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確認(rèn)具體要求。

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快賬用戶9416 追問 2025-09-14 19:36

能推薦視同內(nèi)銷的外貿(mào)流程書籍嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-14 19:38

?您好,《外貿(mào)企業(yè)財(cái)稅實(shí)務(wù)一本通》和《出口退稅從入門到精通》,重點(diǎn)看里面講視同內(nèi)銷(出口不退稅)的部分,會(huì)教你怎么判斷產(chǎn)品要不要視同內(nèi)銷、發(fā)票按0%或13%稅率開(比如取消退稅的選13%交稅,免稅的選0%)、申報(bào)時(shí)在增值稅表一表二哪欄填收入和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出[進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=出口貨物分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅=不含稅價(jià)×13%]

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同學(xué)你好,出口貨物開增值稅發(fā)票即可
2023-11-25
問題1:有申請(qǐng)出口退免稅備案的電子稅務(wù)局操作流程? 在電子稅務(wù)局中申請(qǐng)出口退免稅備案的具體步驟如下: 1.登錄電子稅務(wù)局,在頁(yè)面中找到“出口退(免)稅備案”選項(xiàng)。 2.點(diǎn)擊“出口退(免)稅備案”,進(jìn)入“出口退(免)稅備案”頁(yè)面。 3.在頁(yè)面中,選擇“企業(yè)類型”、“企業(yè)名稱”、“統(tǒng)一社會(huì)信用代碼”等信息后,點(diǎn)擊“下一步”。 4.在彈出的頁(yè)面中,輸入退稅開戶銀行及退稅開戶銀行賬號(hào)信息,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出其他信息。若帶出內(nèi)容為空,企業(yè)需手動(dòng)采集。當(dāng)數(shù)據(jù)采集完成后,點(diǎn)擊“下一步”。 5.進(jìn)入信息確認(rèn)頁(yè)面,信息確認(rèn)頁(yè)面顯示采集后的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)只可查看不可修改。確認(rèn)無(wú)誤后,點(diǎn)擊“下一步”。 6.進(jìn)入資料上傳頁(yè)面,根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行附列資料的上傳。其中,“出口退(免)稅備案表”系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)上傳,不需企業(yè)手動(dòng)上傳。 7.資料上傳完成后,點(diǎn)擊“下一步”,進(jìn)入完成頁(yè)面。系統(tǒng)自動(dòng)生成一條出口退(免)稅備案申報(bào)數(shù)據(jù),并且在辦理頁(yè)面顯示該條申報(bào)數(shù)據(jù)。 8.確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)無(wú)誤后,點(diǎn)擊“提交”,完成出口退免稅備案申請(qǐng)。 請(qǐng)注意,具體操作流程可能因地區(qū)或政策差異而有所不同。在操作前,建議先查詢相關(guān)政策和流程,或者咨詢稅務(wù)部門工作人員以獲取最準(zhǔn)確的信息。 問題2:生產(chǎn)型企業(yè)出口自產(chǎn)產(chǎn)品和從外面購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品是不是都可以申請(qǐng)退免稅? 生產(chǎn)型企業(yè)出口自產(chǎn)產(chǎn)品可以申請(qǐng)退稅,但并非所有從外面購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品都可以申請(qǐng)退免稅。只有自產(chǎn)貨物(即企業(yè)自己生產(chǎn)的產(chǎn)品)才能享受出口退稅政策。外購(gòu)貨物(即從外部購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品)不能享受出口退稅政策,但可以作為內(nèi)銷計(jì)提銷項(xiàng)稅額。 問題3:一般納稅人怎么開具發(fā)票?開具幾個(gè)點(diǎn)的? 一般納稅人在開具發(fā)票時(shí),需要按照稅務(wù)規(guī)定開具稅率對(duì)應(yīng)的發(fā)票。具體開具幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,需要根據(jù)所從事的行業(yè)和具體的業(yè)務(wù)類型來確定。 在開具發(fā)票時(shí),一般納稅人需要在稅控系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票開具操作。首先需要在系統(tǒng)中創(chuàng)建新的發(fā)票,然后輸入相應(yīng)的開票信息,如購(gòu)方名稱、稅號(hào)、商品名稱、數(shù)量、單價(jià)等。在輸入完所有必要的信息后,可以打印出相應(yīng)的發(fā)票。
2023-11-23
你好,不一樣,生產(chǎn)企業(yè)是進(jìn)料加工退稅的,這個(gè)亞馬遜平臺(tái)零散售賣屬于外貿(mào)的免抵退,只能退購(gòu)貨進(jìn)項(xiàng)稅,你購(gòu)買貨物的發(fā)票必須是增值稅專用發(fā)票。但是你需要報(bào)關(guān),你找報(bào)關(guān)的公司可以幫你辦理退稅。
2021-01-11
你好 可以的 你是三類四類退稅人的嗎
2023-01-05
你好,先去稅務(wù)局做出口備案,然后開具出售發(fā)票,收匯后就可以著手準(zhǔn)備退稅了
2024-11-26
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