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您好,老師,我是第一次做生產(chǎn)出口退稅,昨天把月報(bào)和季報(bào)都填寫就申報(bào)成功了,后做的生產(chǎn)出口退稅系統(tǒng)怎么也提交不上去,是怎么回事,緊急!請(qǐng)求出對(duì)策,及出口報(bào)稅流程!
出口退稅流程及計(jì)算 老師您好,我想咨詢下,我們公司是外貿(mào)型出口退稅企業(yè),現(xiàn)在開始有少量的出口業(yè)務(wù),是否是先要把以前對(duì)應(yīng)的已認(rèn)證已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,然后再申請(qǐng)退稅?另外還想問一下如果需要開具增值稅普通發(fā)票,由于是免稅業(yè)務(wù),是否開具的也是0稅率的增值稅普通發(fā)票?謝謝老師
老師,我們公司是外貿(mào)企業(yè),我也是第一次做,流程是不是這樣的: 1、退稅發(fā)票勾選確認(rèn) 2、申報(bào)增值稅 3、申報(bào)出口退稅
你好陳老師我是咱們購(gòu)課學(xué)習(xí)!我們河南的,外貿(mào)企業(yè)我這2022年12月開的有已開銷售發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)出口退稅已勾選12月,我1月稅務(wù)申報(bào)所屬這個(gè)月申報(bào)只用申報(bào)電子稅務(wù)局增值稅等稅種吧!出口退稅我們不用申報(bào)吧!現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)還沒有稽核,不清楚什么時(shí)間申報(bào)出口退稅,課程沒有
老師您好,我是深圳企業(yè),3月份第一次出口了一批貨物,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)收到,老板讓我申請(qǐng)出口退稅,不知道在哪里申請(qǐng),麻煩老師能具體的講一下嗎,從頭到尾的申請(qǐng)申報(bào)流程,萬(wàn)分感謝
跨區(qū)域外經(jīng)證預(yù)繳之后的后期處理
老師,電商行業(yè)以結(jié)算時(shí)間確認(rèn)收入,哪些時(shí)間涉及哪些會(huì)計(jì)分錄,能寫一下嗎
請(qǐng)問老師,在哪里可以查到證書被使用的情況?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月不抵扣,下個(gè)月抵扣怎樣能讓購(gòu)貨方不能紅沖發(fā)票?
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,有一個(gè)客戶想要把購(gòu)買方那里,不寫企業(yè)名稱,寫:個(gè)人,也不寫個(gè)人的姓名和身份證號(hào),這樣行嗎?
老師,想把負(fù)債率調(diào)低,可以把應(yīng)付賬款金額調(diào)低,把利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)高嗎?
計(jì)提社保:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 10000 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 2000 貸: 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 交社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 貸:銀行存款 12000 老師:計(jì)提和發(fā)放社保這樣做有什么問題嗎?
只有進(jìn)項(xiàng)稅,沒有銷項(xiàng)稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,你好,請(qǐng)問工廠的高堆車,換了四個(gè)輪子,花了1100元,是車間用的,這個(gè)輪子費(fèi)用,應(yīng)該放在哪個(gè)科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤(rùn)收入之類的不是真實(shí)的,屬于偷稅漏稅嗎?
您好,外貿(mào)企業(yè)出口不退稅產(chǎn)品,發(fā)票開增值稅普通發(fā)票,稅率按貨物性質(zhì)選——屬于免稅范圍的選0%稅率(或直接開免稅發(fā)票),不屬于免稅的按正常稅率比如13%開并交稅;稅務(wù)申報(bào)時(shí),若按免稅處理就在增值稅申報(bào)表主表第8欄填出口收入(不用填銷項(xiàng)稅),同時(shí)在附表二第14欄或19欄把對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出[轉(zhuǎn)出金額=出口貨物分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額],若按應(yīng)稅處理則在主表第1欄填收入、第11欄填銷項(xiàng)稅額[銷項(xiàng)稅額=不含稅銷售額×13%]并正常交稅;不管哪種情況都要在出口退稅系統(tǒng)或單一窗口錄入報(bào)關(guān)單信息做零申報(bào)或免稅申報(bào),同時(shí)把報(bào)關(guān)單、合同、發(fā)票等單證保存好備查,有疑問直接聯(lián)系稅務(wù)局確認(rèn)你們產(chǎn)品是否免稅及具體開票和申報(bào)要求。
出口不退稅產(chǎn)品的外貿(mào)公司報(bào)關(guān)單還需要導(dǎo)入稅務(wù)系統(tǒng)嗎?
?您好,不需要。出口不退稅的產(chǎn)品(比如免稅或征稅貨物),報(bào)關(guān)單向海關(guān)申報(bào)后,不需要導(dǎo)入稅務(wù)系統(tǒng)(如出口退稅系統(tǒng))做退稅申報(bào),但有些地區(qū)可能仍要求做出口信息備案或申報(bào)(比如外貿(mào)企業(yè)出口非退稅貨物也要做“出口貨物免稅申報(bào)”或“出口無(wú)相關(guān)電子信息備案”),建議咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確認(rèn)具體要求。
能推薦視同內(nèi)銷的外貿(mào)流程書籍嗎?
?您好,《外貿(mào)企業(yè)財(cái)稅實(shí)務(wù)一本通》和《出口退稅從入門到精通》,重點(diǎn)看里面講視同內(nèi)銷(出口不退稅)的部分,會(huì)教你怎么判斷產(chǎn)品要不要視同內(nèi)銷、發(fā)票按0%或13%稅率開(比如取消退稅的選13%交稅,免稅的選0%)、申報(bào)時(shí)在增值稅表一表二哪欄填收入和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出[進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=出口貨物分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅=不含稅價(jià)×13%]