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問下,加計扣除發(fā)生在3月份期末余額16680.12.報表附表4中有體現(xiàn),那主表里怎么沒體現(xiàn),應(yīng)納稅額沒有扣除這部分,然后一直到報9月增值稅時,表四期初和期末還有這個數(shù)字, 今稅務(wù)專管員在問,發(fā)現(xiàn)我們加計扣除填得不對,我該如何更正

2023-10-24 18:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-24 18:26

您好,同學(xué),截圖來看下呢

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快賬用戶1919 追問 2023-10-24 18:39

老師看圖

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齊紅老師 解答 2023-10-24 18:44

本期實際抵減額你沒有啊,是灰色的嗎

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快賬用戶1919 追問 2023-10-24 18:49

這不是我做的,我只知道他加計搷了表四后,主表里應(yīng)納稅一直沒減,所以一直留在當(dāng)月期末和次月的期初

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快賬用戶1919 追問 2023-10-24 18:49

稅務(wù)老師就說填寫不對,應(yīng)如何填寫

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齊紅老師 解答 2023-10-24 19:00

您好,同學(xué),首先有加計抵減聲明嗎?自己申請的申明

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快賬用戶1919 追問 2023-10-24 19:07

可以的,專管員打電話說只是項錯了,要更正

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齊紅老師 解答 2023-10-24 19:11

沒說你哪里錯了嗎?進(jìn)項稅額得百分之5%來加計抵減

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快賬用戶1919 追問 2023-10-24 19:12

就說期初數(shù)和期未數(shù)不對

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齊紅老師 解答 2023-10-24 19:13

那得查,看期初數(shù)是什么時候發(fā)生的,按政策來加計抵減,看進(jìn)項稅額是否按照10%或者5%來計算抵減的

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快賬用戶1919 追問 2023-10-24 19:16

現(xiàn)在問,1,2,3都搷好了本期抵減額4和本期實際抵減額5,應(yīng)該填寫4還是5

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齊紅老師 解答 2023-10-24 19:22

您好,同學(xué),本期需要抵減的話,就填報5

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快賬用戶1919 追問 2023-10-24 19:26

那就是4不填,直接填5

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齊紅老師 解答 2023-10-24 19:27

您好,同學(xué),是這樣子的

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您好,同學(xué),截圖來看下呢
2023-10-24
這個加計聲明是每年一份就要上傳電子稅務(wù)局。原則上沒寫聲明不享受,那實際不符合,稅局也認(rèn)同的話。這樣什么是可以的。主要是當(dāng)?shù)囟惥滞饽阆硎苓@個優(yōu)惠政策
2021-11-15
對的是的,你以后可以允許抵扣的是36000。
2022-11-22
同學(xué)你好 這個差額沖減不可以嗎 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2023-02-16
您好,1是的,可以,2那您是否有差異,如何處理?
2023-05-17
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