這個銷項稅額,進(jìn)項稅額不一定都是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,得看你平時增值稅怎么怎么結(jié)轉(zhuǎn)
我每個月的月末都把進(jìn)項稅銷項稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。上個月有筆6000多的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。我現(xiàn)在報表里面跟我的賬里面未交增值稅的借方相差金額正好是轉(zhuǎn)出的這筆錢。請問需要做分錄調(diào)平么
老師,你好。請問在企業(yè)實際做賬時,為什么每月都 需要做結(jié)轉(zhuǎn)本月進(jìn)項稅?做這筆分錄時的金額會在報表上哪個科目上體現(xiàn)呢?
老師,我們是小型微利企業(yè),在上個月的時候做了一筆進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的是今年3月份的進(jìn)項稅。請問這筆進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出如何記賬,需不需要歸入成本呢?。我今天問稅務(wù)局,稅務(wù)局說直接做借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額。貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。和營業(yè)成本沒關(guān)系。
老師您 好,我們收到供應(yīng)商開過來的發(fā)票,當(dāng)月收到進(jìn)項發(fā)票,全都先入賬,入賬的分錄為:借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,但是認(rèn)證發(fā)票時,我只是認(rèn)證部分,這時我會手工做一筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅,每個月做賬的模式都是這樣,現(xiàn)在出報表時,出現(xiàn)一種結(jié)果,就是應(yīng)交稅費(fèi)這個科目出現(xiàn)貸方金額,好奇怪哦
你好,老師,出口退稅12月的發(fā)票原來退稅13%,現(xiàn)在只有9%,賬務(wù)上是不是把進(jìn)項4個點做進(jìn)項轉(zhuǎn)出做主營業(yè)務(wù)成本做到2025.1月賬務(wù),12月發(fā)票差額做到一月賬務(wù)沒有問題吧,同時在1月增值稅申報表進(jìn)項發(fā)票附表的進(jìn)項發(fā)票轉(zhuǎn)出填寫轉(zhuǎn)出金額么?
老師,請問刷單的收入并不是收入,是公司借支給老板刷單扣除手續(xù)費(fèi)后又進(jìn)了公賬,我該怎么平這筆賬呢,怎么證明這是刷單呢
簡易計稅和一般計稅有什么區(qū)別
你好,我們公司是生產(chǎn)木托木箱的工廠,叉車需要加油,給開的增值稅專用發(fā)票,是不是用的也不能抵扣,只能按照價稅合計計入費(fèi)用,謝謝
開通社保就一定要買社保嗎
老師你好,這個稅收編碼怎么出不來,哪的問題啊
老師,二季度開了20萬發(fā)票 其中專票4萬 稅額396.03 季度末應(yīng)該怎么做這筆專票的分錄 還有他的稅額怎么計提還是需要怎么轉(zhuǎn)出,下月繳納
像圖里這種物流單據(jù),沒有給收據(jù),怎么做才能入賬抵扣
老師,請教兩個問題:1、公司購辦公樓產(chǎn)生的契稅,印花稅,登記費(fèi)都計入固定資產(chǎn)是嗎?2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交印花稅嗎?
老師,您好,我想問下公司臨時工,公司不想給他交社保,但是又想作為成本抵扣,該簽什么合同,個稅按照綜合所得還是勞務(wù)所得申報呢
您好~咨詢下:現(xiàn)在第三方平臺代開的機(jī)票 不能申請開具增值稅專票嗎?
我看到前會計每月都是做借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項稅額。但是我不明白這筆分錄的金額是怎么確定的?老師請問我需要怎么確定每月這筆分錄的金額呢?
我看他這個意思,是不是把績進(jìn)項稅額,不管是否認(rèn)證都想進(jìn)入它,都是記入到待認(rèn)證進(jìn)項稅額里面,然后再認(rèn)證的時候轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額