這個銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額不一定都是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,得看你平時增值稅怎么怎么結(jié)轉(zhuǎn)
我每個月的月末都把進(jìn)項(xiàng)稅銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。上個月有筆6000多的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。我現(xiàn)在報表里面跟我的賬里面未交增值稅的借方相差金額正好是轉(zhuǎn)出的這筆錢。請問需要做分錄調(diào)平么
老師,你好。請問在企業(yè)實(shí)際做賬時,為什么每月都 需要做結(jié)轉(zhuǎn)本月進(jìn)項(xiàng)稅?做這筆分錄時的金額會在報表上哪個科目上體現(xiàn)呢?
老師,我們是小型微利企業(yè),在上個月的時候做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的是今年3月份的進(jìn)項(xiàng)稅。請問這筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出如何記賬,需不需要?dú)w入成本呢?。我今天問稅務(wù)局,稅務(wù)局說直接做借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額。貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。和營業(yè)成本沒關(guān)系。
老師您 好,我們收到供應(yīng)商開過來的發(fā)票,當(dāng)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,全都先入賬,入賬的分錄為:借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,但是認(rèn)證發(fā)票時,我只是認(rèn)證部分,這時我會手工做一筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,每個月做賬的模式都是這樣,現(xiàn)在出報表時,出現(xiàn)一種結(jié)果,就是應(yīng)交稅費(fèi)這個科目出現(xiàn)貸方金額,好奇怪哦
你好,老師,出口退稅12月的發(fā)票原來退稅13%,現(xiàn)在只有9%,賬務(wù)上是不是把進(jìn)項(xiàng)4個點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做主營業(yè)務(wù)成本做到2025.1月賬務(wù),12月發(fā)票差額做到一月賬務(wù)沒有問題吧,同時在1月增值稅申報表進(jìn)項(xiàng)發(fā)票附表的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出填寫轉(zhuǎn)出金額么?
老師,稅務(wù)上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我賬上怎么做啊 我不會做分錄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,我收到固定資產(chǎn)沖減應(yīng)收賬款,差額部分進(jìn)什么科目?
如果代理報關(guān)費(fèi)轉(zhuǎn)給船公司,他們開的報關(guān)單發(fā)票稅局核查的時候能用嗎
老師,老板名下有幾家公司,做內(nèi)賬的時候是分開做內(nèi)賬合適,還是幾家單位統(tǒng)一在一個賬套里面記內(nèi)賬合適呢
老師,這家公司是辦理資質(zhì)的,平時的賬務(wù)處理怎么做,涉及到開發(fā)票嗎?
這個要不要再結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的時候主意什么
我們有筆中介費(fèi),要打開個人,銀行應(yīng)備注什么?
您好,普通合伙企業(yè)時財務(wù)報表有數(shù)據(jù),又投資收益和實(shí)收資本,轉(zhuǎn)為有限合伙企業(yè)后財務(wù)報表都按0申報的,這樣是合理的嗎?
中級實(shí)務(wù)考試保存后怎樣修改之前的答案
人力資源公司幫別人代扣代繳社保和公積金,但是又申報了個稅,這部分工資不能作為公司的費(fèi)用,那工資應(yīng)該怎么計(jì)提
我看到前會計(jì)每月都是做借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。但是我不明白這筆分錄的金額是怎么確定的?老師請問我需要怎么確定每月這筆分錄的金額呢?
我看他這個意思,是不是把績進(jìn)項(xiàng)稅額,不管是否認(rèn)證都想進(jìn)入它,都是記入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面,然后再認(rèn)證的時候轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額