如果他給你開的專票,你認(rèn)證了,那么你上傳紅字信息表,由銷售方開紅字發(fā)票??梢葬槍?duì)返利部分開紅票
我是購買方,現(xiàn)在銷售方給我返利,我要給他開紅字發(fā)票,怎么開,像正常的發(fā)票作廢,那樣嗎?明細(xì)可以開部分嗎?
老師,購買方已抵扣,需要退貨,我是購買方,然后我開了紅字信息表,現(xiàn)在是不是只要把紅字信息表給銷售方,銷售方,自己下載紅字信息表,開紅字發(fā)票就可以是嗎?那我購買方還需要做什么 嗎?
如果,之前公司給我們開的發(fā)票返利部分都是單獨(dú)一張紅字發(fā)票給我們,現(xiàn)在要改成直接將折扣部分開在發(fā)票里不單獨(dú)開紅字發(fā)票了,這樣操作可以嗎?
老師 我們給購買方開了發(fā)票 現(xiàn)在對(duì)方給我開了部分沖紅的紅字信息表 我現(xiàn)在給他們開紅字發(fā)票需要寄過去給他們嗎 ?他們要把之前的發(fā)票寄回來給我們嗎?
老師好!問一下我公司作為購買方,收到了銷售方給的返利,要求開紅字發(fā)票。之前收到的采購發(fā)票均已抵扣入賬,想問怎么在電子稅務(wù)局開紅字發(fā)票?是不是作為購買方開紅字信息表,等銷售方確認(rèn)信息表后,對(duì)方開紅字發(fā)票給我們?
老師您好,我們公司做研發(fā)費(fèi)用。先是借研發(fā)支出 —費(fèi)用化支出-工資等。然后月末的時(shí)候我做一筆結(jié)轉(zhuǎn)。借管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用貸研發(fā)支出—費(fèi)用化支出等。這樣的做法對(duì)嗎?謝謝老師
老師,你好,出口貨物確認(rèn)收入的時(shí)點(diǎn)是什么時(shí)候
飛機(jī)票進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算按合計(jì)數(shù)么,其中明細(xì)有個(gè)民航發(fā)展基金的金額能加入么
老師,往期支付的一筆款項(xiàng)記錯(cuò)供應(yīng)商了,沖銷更正的時(shí)候,可以不沖銀行存款,直接從供應(yīng)商A更換到供應(yīng)商A嗎?借:應(yīng)付賬款_A供應(yīng)商,貸:應(yīng)付賬款_B供應(yīng)商
請(qǐng)教一般納稅人的物業(yè)服務(wù)公司提供保潔勞保耗材服務(wù)開票按什么開,稅率多少
老師,我們?cè)瓉硎撬龠_(dá)軟件,現(xiàn)在想用這個(gè)億企代賬軟件,問題是,我們兩個(gè)賬套,遷過去,只能一個(gè)賬套,從2022年的,2021年的都沒有這也可以嗎?
職工外地住宿發(fā)票可以抵扣吧
老師:您好,我說一般計(jì)稅,開的9個(gè)點(diǎn)?專票,但是我的勞務(wù)分包開給我3個(gè)電得專票,我在異地預(yù)交?時(shí)候能否差額扣減呢?
請(qǐng)把分錄編一下,為什么選b.20不是要加上嗎
公司轉(zhuǎn)股,按照20%來交的個(gè)人所得稅,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格18萬,那我這個(gè)18萬可以提取出來嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做
還有一張票沒有認(rèn)證過
我認(rèn)證了,開紅字信息表,是不是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
是的,認(rèn)證了的要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,沒有認(rèn)證的,由銷售方填紅字信息表同時(shí)開具紅字發(fā)票