你好,在發(fā)票里面體現(xiàn)折扣的可以的。
老師,我一月份開給客戶的一張發(fā)票,他現(xiàn)在說之前開的是分公司的,客戶現(xiàn)在說要我們開紅字發(fā)票沖掉,要開成總公司的,這樣可以嗎?
如果,之前公司給我們開的發(fā)票返利部分都是單獨(dú)一張紅字發(fā)票給我們,現(xiàn)在要改成直接將折扣部分開在發(fā)票里不單獨(dú)開紅字發(fā)票了,這樣操作可以嗎?
老師好,對(duì)方給公司開了一張藍(lán)字發(fā)票,但是,可以返點(diǎn)部分金額,我可以要求對(duì)方開部分金額紅字發(fā)票不,如果可以,紅字發(fā)票可以要求對(duì)方公司給我們公司不
老師,請(qǐng)問我們之前給客戶開了一張專票電票,現(xiàn)在涉及返利,我們需要部分紅沖之前的金額,在電票平臺(tái)上可以直接開部分紅沖的紅票嗎,我們是家貿(mào)易公司,謝謝!
老師廠家讓給開紅字單,屬于返利,怎么搞啊,意識(shí)把他開的發(fā)票隨便選一張部分沖紅?沒聽懂啥意思,那給返利給他單獨(dú)開一張不行要紅字單干啥應(yīng)該是屬于折扣了怎么操作呢
公司6月份購買土地,總價(jià)1600萬,目前付款1100萬,收到了對(duì)方開具的銷售不動(dòng)產(chǎn)的增值稅專票,全價(jià)1600萬,但是還沒有辦理過戶,6月份怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬。其中500萬是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來不交稅嗎?
請(qǐng)問為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對(duì)方幾十萬,但是對(duì)方?jīng)]有開票,導(dǎo)致我利潤(rùn)有幾十萬,可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場(chǎng)地,順便也邀請(qǐng)讓周圍商店一起參與來我們項(xiàng)目場(chǎng)地上經(jīng)營(yíng)賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對(duì)方收入,也不需要我們開票,那我們財(cái)務(wù)怎么來做賬?
老師,這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,對(duì)方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理啊?
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個(gè)ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營(yíng)業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說,我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表