你好 根據(jù)你的描述,因為你的是內(nèi)帳,因此期初數(shù)為0是可以的
老師,我們公司已經(jīng)開了幾年了,現(xiàn)在想做內(nèi)賬,用金蝶軟件做,只有銀行存款,應收賬款,應付賬款的數(shù)據(jù),請問建賬套時的期初數(shù)據(jù)怎么錄,就把有的這幾個數(shù)據(jù)錄入可以嗎,除了這幾項數(shù)據(jù),還要別的數(shù)據(jù)錄入作為初始數(shù)據(jù)嗎
老師您好,一家公司今年2月才成立,外賬是外包的,現(xiàn)在要做內(nèi)賬,之前一直沒有做內(nèi)賬。那開始著手內(nèi)賬的話:就需要先建賬套。期初數(shù)據(jù)是根據(jù)外賬賬套上的期初數(shù)據(jù)錄入是嗎?內(nèi)賬數(shù)據(jù)是必須要從營養(yǎng)執(zhí)照成立日期開始做賬嗎?還是可以隨便挑選一個月份開始做內(nèi)賬?內(nèi)賬需要打印憑證嗎?內(nèi)賬會有審計審查嗎?謝謝老師
老師,請問公司已經(jīng)經(jīng)營很多年,現(xiàn)在才開始用系統(tǒng)建賬,準備一月份做賬,可以期初數(shù)據(jù)都設置為零嗎?做內(nèi)賬的
老師請問,公司已經(jīng)經(jīng)營兩年了,然后我才開始建賬,之前的數(shù)據(jù)什么都沒有,期初我是根據(jù)對公賬戶只填了銀行,現(xiàn)在我做賬就出現(xiàn)應收應付為負數(shù)的情況,我現(xiàn)在應該怎么辦呢
老師請問,我們公司以前是用另外一個系統(tǒng)做的賬 9月份開始用新的系統(tǒng)做的 我已經(jīng)把期初錄好了 現(xiàn)在把9月份的結(jié)賬 我打出現(xiàn)金流量表要申報 為什么現(xiàn)金流量表本年累計數(shù)只是9月份的金額
注冊資本1000萬,之前實繳了300萬,最近又收到投資款100萬,這100萬需要交稅嗎,交什么稅
加油的普通發(fā)票可以用來抵扣嗎
收到一張銀行承兌,背書轉(zhuǎn)讓了,找了一個人貼現(xiàn)了,這,他公司回款的時候備注的往來款,我是不是記到其他應付其他應收里嗎
現(xiàn)金凈流出量的現(xiàn)值是什么?學的是未來凈流量現(xiàn)值,有什么區(qū)別?怎么求?
老師,我們公司自己采購的牛肉面,發(fā)給員工,視同銷售嗎?我們是集團下屬企業(yè)負責內(nèi)勤,有小超市
老師您好,想問下,現(xiàn)金流量表與資產(chǎn)負債表和利潤表有沒有什么勾稽關(guān)系?如果有資產(chǎn)負債表和利潤表,根據(jù)這里面的數(shù)據(jù)如何做現(xiàn)金流量表呢?
合作社23年24年有些成本費用發(fā)票沒要上,現(xiàn)在對方開過來了,還能用嗎
老師,關(guān)聯(lián)單位之間的進項票不能加計抵減,如果取得一張關(guān)聯(lián)進項票20萬,那附表四調(diào)減的話填寫20萬還是20萬*0.05=10000
幫我看看 B選項,錯在哪里
老師 我是代賬會計 然后想在公司走工資可以嗎? 我一天工作一上午 8.30-11.30 每周工作五天 一個月工資2900 這種情況下 我的工資可以申報工資薪金稅前扣除嗎? 可以不交社保嗎?
用的是金蝶K3,是直接在總賬里錄入期初數(shù)據(jù)嗎?但是輸零進去不能保存,還是要從哪里錄呢?
這個是在初始化設置的,不是在總賬輸入的
總賬模塊也有一個初始化數(shù)據(jù)錄入的。是在這里嗎?
是的,在那邊進行操作的
好的,謝謝老師
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