你好,是的,就是這樣做。
老師 我這筆費(fèi)用提前預(yù)支了 我以前都是先給報(bào)銷單然后在給錢 做賬的時(shí)候是少做一筆轉(zhuǎn)應(yīng)收個(gè)人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應(yīng)該沖銷個(gè)人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過來抵扣下次的單 我這個(gè)是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時(shí)候以前是借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費(fèi)用票就抵扣其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應(yīng)收個(gè)人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應(yīng)收個(gè)人款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收個(gè)人款嗎
老師好,我們家每次收到承兌,就給了一個(gè)承兌公司,幫忙貼現(xiàn),因?yàn)椋实鸵恍C看尉褪前殉袃掇D(zhuǎn)給他,備注往來款!她在原封不動(dòng)的轉(zhuǎn)回來,也備注往來款!然后那個(gè)利息我們用個(gè)人號(hào)給他轉(zhuǎn)過去,轉(zhuǎn)給他的個(gè)人號(hào)!我可以把承兌轉(zhuǎn)給他后,再委托他付款,付到我們賬號(hào)上,這樣操作可以嗎?
請問一下,收到其他公司背書的支票,收到款,直接到了銀行公戶,借銀行存款貸記應(yīng)收票據(jù)嗎?收到背書過來的支票借應(yīng)收票據(jù)貸記應(yīng)收賬款某個(gè)公司?這樣做對嗎?
收到一張電子銀行匯票,借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款某某單位,開票了借應(yīng)收賬款貸收入-銷項(xiàng),這個(gè)票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓了對方已經(jīng)打款到公戶了備注往來款,借銀行貸其他應(yīng)付款對方單位,這個(gè)對嗎
收到一張銀行電子承兌 借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)付賬款對方單位,如果開票的時(shí)候借應(yīng)付賬款貸收入銷項(xiàng), 這個(gè)票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓給別人了,銀行收到了對方的回款借銀行貸其他應(yīng)付款對方單位 這樣對嗎
老師!固定資產(chǎn)清理分錄怎么寫
老師,如果有單位需要證振的,請方老師推薦一下,我把我的初級(jí)會(huì)計(jì)證給他們掛,
老師,結(jié)業(yè)稅務(wù)注銷,資產(chǎn)負(fù)債表哪些余額可以保留的?哪些是必須要沖平的?
種子散籽加工成成品,產(chǎn)生的人工費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
老師,公司有一固定資產(chǎn)500萬,購入時(shí)無票,折舊每年要調(diào)增,但是政府給這個(gè)固定資產(chǎn)補(bǔ)貼了300萬,這300萬作為不征稅收入了,匯算時(shí)這300萬的折舊作為專項(xiàng)財(cái)政資金也是要調(diào)增,那在納稅調(diào)整表上我是在專項(xiàng)支出處調(diào)增還是在資產(chǎn)折舊處調(diào)增?還是同時(shí)調(diào)增?有點(diǎn)蒙了
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物流,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5萬貸:銀行5萬;收取中獎(jiǎng)客戶個(gè)稅款項(xiàng)→借:庫存現(xiàn)金1萬貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅1萬;次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬;老師,這樣做會(huì)計(jì)分錄對嗎???麻煩看一下會(huì)計(jì)分錄。還有一個(gè)問題不明白,我代繳中獎(jiǎng)?wù)叩膫€(gè)稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,入賬是通過“其他應(yīng)收款-代扣個(gè)稅”還是“應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”比較合適呢?
老師,請問我們準(zhǔn)備開票是林業(yè)產(chǎn)品*三剩物(樹根),數(shù)量為零,半個(gè)月的獎(jiǎng)勵(lì)金額2萬元,那發(fā)票可以開零嗎?要怎么注明?
老師有關(guān)最近社保問題,員工不想?yún)⒈5脑捚髽I(yè)應(yīng)該怎么處理合規(guī)。
老師,驗(yàn)資報(bào)告是在事務(wù)所出的嗎
破損了怎么記來,怎么記分錄來
摘要啥的也不用說背書啥的吧
你好,這個(gè)摘要也是寫借款還款。
這個(gè)票據(jù)我是入到應(yīng)收票據(jù)里了, 我直接記借其他應(yīng)付款貸應(yīng)收票據(jù),借銀行貸其他應(yīng)付
你好,是的,就是這樣了。
好的 謝謝老師
你好,不用客氣的了。