您好 該商場上述業(yè)務(wù)增值稅的銷項(xiàng)稅額 101700/1.13*0.13=11700
某家電銷售企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019年6月銷售H型空調(diào)80臺,每臺含稅價款2925元;采取“以舊換新”方式銷售同型號空調(diào)20臺,每臺舊空調(diào)作價585元,實(shí)際每臺收取款項(xiàng)2340元。根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)月上述業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額為( )元。
某商場為增值稅一般納稅人,某月向個人消費(fèi)者銷售空調(diào)30臺,每臺空調(diào)實(shí)際零售價3390元,共收取貨款101700元,計算該商場上述業(yè)務(wù)增值稅的銷項(xiàng)稅額。(適用的的增值稅率為13%)
一電器廠3月份將100臺空調(diào)出售給某大型商場(該商場為一般納稅人)取得銷售額400000元,直接銷售給消費(fèi)者的空調(diào)有10臺,取得銷售額56500元,該廠的增值稅銷項(xiàng)稅額為
甲商場為增值稅一般納稅人,本年6月銷售空調(diào)開為各尸提供女裝服務(wù),空調(diào)價款為113000元(含增值稅),另收取安裝費(fèi)11300元(含增值稅),貨款與安裝費(fèi)均己到。空調(diào)增值稅率為13%,安裝費(fèi)增值稅率為9%。請計算甲商場當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額。
一電器廠3月份將100臺空調(diào)出售給某大型商場(該商場為一般納稅人),取得銷售額400000元,直接銷售給消費(fèi)者的空調(diào)有10臺,取得銷售額56500元,該廠的增值稅銷項(xiàng)稅額為[]元。(備注:答案只需填數(shù)字金額)
老師,請問:我之前做的是內(nèi)賬,老板名下好幾個公司,做賬的時候都做到了一起,今年一月又重新建了一個賬套,把其中的一個公司單獨(dú)建的賬套,利潤是根據(jù)數(shù)據(jù)倒推出來的,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年一筆借款忘了記錄了,以前的賬套里面是有的,就是建新賬套時漏記了,現(xiàn)在可以這樣記嗎:借:未分配利潤 貸其他應(yīng)付款 ,可以不
老師小規(guī)模公司老板股權(quán)變更的分錄怎么寫
老師好,建筑工程異地項(xiàng)目,現(xiàn)在有個施工項(xiàng)目,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人用自己買的二手車在工地上用,開具13稅率油票抵扣增值稅,怎么才能合理?需要公司與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽到車輛或工程車輛租賃合同嗎?
老師您好,由于個人現(xiàn)在不能代理記賬,想自己成立一個代理記賬公司,在政公司必須去那三個人法人財務(wù)負(fù)責(zé)人和辦事人員 請問我們的辦稅學(xué)員現(xiàn)在業(yè)務(wù)不熟,我們可不可以用財務(wù)負(fù)責(zé)人或者是法人進(jìn)行開票掃臉 我和朋友分別做法人和財務(wù)負(fù)責(zé)人,也現(xiàn)在手里就兩份活。想著他接業(yè)務(wù)就他掃臉,我接業(yè)務(wù)就我掃臉,這樣是否可行
老師您好,請問電費(fèi)沒有對公轉(zhuǎn)賬支付現(xiàn)金有什么風(fēng)險嗎
老師,客戶還應(yīng)該付的貨款等于總共發(fā)貨的款數(shù)-已收的貨款這個公式?jīng)]問題吧,謝謝
老師,我們是一個做建材市場商鋪?zhàn)赓U的業(yè)務(wù),一共有兩家公司,建材公司(產(chǎn)權(quán)公司),經(jīng)管公司(物業(yè)公司),現(xiàn)在因?yàn)榻ú墓镜拈_票額度被降為零,建材公司的銀行賬戶也是凍結(jié)狀態(tài),市場內(nèi)商戶交的電費(fèi)由經(jīng)管公司代收,建材公司無法為市場內(nèi)的商戶開電費(fèi)發(fā)票,其中一家商戶需要將公攤電費(fèi)匯給經(jīng)管公司代收,這家商戶需要我們開票才與我們結(jié)算,現(xiàn)在建材公司已經(jīng)開不出發(fā)票來,建材公司可以寫一份委托說明由經(jīng)管公司代開發(fā)票嗎?
總工資12000,能分出多少來作為績效工資?
績效工資能占工資多少?
老師:上年結(jié)轉(zhuǎn)的伙食費(fèi)余額是記到余額里?還是記上年結(jié)轉(zhuǎn)貸方?
怎么算的
先算不含稅金額 然后再算稅額啊 我不是列式了么