同學,你好
做了收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本。收入和成本要匹配
9月份銷售了30個訂單,一共40萬,那么結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候怎么結(jié)?是每次做主營業(yè)務收入的時候就結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是月底一次結(jié)轉(zhuǎn)?
上個月多開了一張銷售發(fā)票,沒有出庫單,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是不就不用結(jié)轉(zhuǎn)這,但是收入正常做對嗎,11月紅沖掉就可以了?
老師,假如是一家代理記賬公司,收到當月銷售發(fā)票,做賬的時候如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?我怎么知道他成本是多少呢,我就只有一張銷售發(fā)票呀
老師,管家婆財貿(mào)雙全,原材料購進的時候我做了采購單,原材料出庫的時候我做了其他出庫單,原材料轉(zhuǎn)成品我做了其他入庫單,銷售的時候直接做銷售單,正常情況下月末結(jié)轉(zhuǎn)成本不是有一步借主營業(yè)務成本,貸庫存商品嗎,但是管家婆里我錄銷售單的時候庫存商品就已經(jīng)跟著減少了,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,管家婆財貿(mào)雙全,原材料購進的時候我做了采購單,原材料出庫的時候我做了其他出庫單,原材料轉(zhuǎn)成品我做了其他入庫單,銷售的時候直接做銷售單,正常情況下月末結(jié)轉(zhuǎn)成本不是有一步借主營業(yè)務成本,貸庫存商品嗎,但是管家婆里我錄銷售單的時候庫存商品就已經(jīng)跟著減少了,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,我們有個客戶破產(chǎn)了,應收收不回來了,計提壞賬怎么做呢?
老師,企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填寫是按哪里的數(shù)據(jù)呢?
老師,從租計征交房產(chǎn)稅,計稅依據(jù)是按年的租金收入嗎?
作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫之前的商品發(fā)生的運費、裝卸費、管理費等費用加到該批貨的商品成本去呢?
做內(nèi)賬的 收到贈品:是做了借庫存商品 貸營業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn):借營業(yè)外收入 貸 本年利潤 現(xiàn)在要把部分贈品做成營業(yè)外成本 怎么
分錄情況,不太懂,幫我看看有沒有錯
請問老師,過半數(shù)和1/2以上有什么區(qū)別
廠房租賃,要對方開票,稅額有哪些
管理費用-開辦費,可以稅前全額扣除嗎?
提單多柜合并出一票,報關(guān)單一票一柜申報,是否可以?
老師就是成本你是怎么做的,,用什么做的附件,,假如我們現(xiàn)在是加工大米的,我們的米的成本你要怎么做附件
同學,你好
加工大米的,你是提供加工服務的嗎??是委托加工嗎??還是你買來原材料,加工成大米,出售的?
老師是自己買原材料,老師你知道就是我們有好米,也有一般的米,也有差米,有時候會混合加工,,規(guī)格又有1斤的,10斤的,20斤的50斤的,100斤,,價格也不一樣,,老師這種你會怎么做成本
同學,你好
這種就是出售的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本。
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
老師我是不知道附件怎么做,總不可能不做附件直接結(jié)轉(zhuǎn)成本把
同學,你好
這種結(jié)轉(zhuǎn)成本,軟件做賬是可以不附附件的。如果要附,可以以企業(yè)自制的成本明細表作為附件,該表格列明當月銷售出去的商品明細、單據(jù)和總價