甲商場當月的增值稅銷項稅額==113000/1.13*0.13%2B11300/1.09*0.09=13933.03
甲家電超市銷售空調2000臺,銷售額為800萬元(不含增值稅),當月與銷售空調相關的可抵扣進項稅額為100萬元;同時為客戶提供上門安裝服務,收取安裝費為33.9萬元(含增值稅),當月與安裝服務相關的可抵扣進項稅額為1萬元。請對其進行納稅籌劃。
甲家電超市銷售空調2000臺,銷售額為800萬元(不含增值稅),當月與銷售空調相關的可抵扣進項稅額為100萬元;同時為客戶提供上門安裝服務,收取安裝費為33.9萬元(含增值稅),當月與安裝服務相關的可抵扣進項稅額為1萬元。請對其進行納稅籌劃。
甲家電超市銷售空調2000臺,銷售額為800萬元(不含增值稅),當月與銷售空調相關的可抵扣進項稅額為100萬元;同時為客戶提供上門安裝服務,收取安裝費為33.9萬元(含增值稅),當月與安裝服務相關的可抵扣進項稅額為1萬元。請對其進行納稅籌劃。
甲商場為增值稅一般納稅人,本年6月銷售空調開為各尸提供女裝服務,空調價款為113000元(含增值稅),另收取安裝費11300元(含增值稅),貨款與安裝費均己到??照{增值稅率為13%,安裝費增值稅率為9%。請計算甲商場當月的增值稅銷項稅額。
甲家電超市為增值稅一般納稅人,本年1月銷售空調2000臺,銷售額為800萬元(不含增值稅),當月與銷售空調相關的可抵扣進項稅額為100萬元;該超市同時為客戶提供上門安裝服務,收取安裝費33.9萬元(含增值稅),當月與安裝服務相關的可抵扣進項稅額為1萬元。請對其進行稅務籌劃。
老師,我們有個客戶破產(chǎn)了,應收收不回來了,計提壞賬怎么做呢?
老師,企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填寫是按哪里的數(shù)據(jù)呢?
老師,從租計征交房產(chǎn)稅,計稅依據(jù)是按年的租金收入嗎?
作為商貿行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫之前的商品發(fā)生的運費、裝卸費、管理費等費用加到該批貨的商品成本去呢?
做內賬的 收到贈品:是做了借庫存商品 貸營業(yè)外收入 結轉:借營業(yè)外收入 貸 本年利潤 現(xiàn)在要把部分贈品做成營業(yè)外成本 怎么
分錄情況,不太懂,幫我看看有沒有錯
請問老師,過半數(shù)和1/2以上有什么區(qū)別
廠房租賃,要對方開票,稅額有哪些
管理費用-開辦費,可以稅前全額扣除嗎?
提單多柜合并出一票,報關單一票一柜申報,是否可以?