你好,該企業(yè)銷(xiāo)售商品時(shí)確認(rèn)的應(yīng)收票據(jù)=226萬(wàn)

某企業(yè)銷(xiāo)售商品一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款60萬(wàn)元,適用的增值稅稅率為13%,為購(gòu)買(mǎi)方代墊的運(yùn)雜費(fèi)為2萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未收回,該企業(yè)確認(rèn)的應(yīng)收賬款為多少萬(wàn)元,請(qǐng)寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程
某企業(yè)于2019年9月1日銷(xiāo)售商品一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上標(biāo)明的價(jià)款為200萬(wàn)元,適用的增值稅稅率為13%,對(duì)方公司用一張面值226萬(wàn)元,票面利率為6%的銀行承兌匯票支付貨款,該企業(yè)銷(xiāo)售商品時(shí)確認(rèn)的應(yīng)收票據(jù)為多少萬(wàn)元
某企業(yè)銷(xiāo)售商品一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上載明的價(jià)款為60萬(wàn)元,適用的增值稅稅率為13%,為購(gòu)買(mǎi)方代墊運(yùn)輸費(fèi)為2萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未收回。則該企業(yè)確認(rèn)的應(yīng)收賬款為()萬(wàn)元。
20××年10月1日,銷(xiāo)售一批產(chǎn)品給A企業(yè),貨已發(fā)出,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上標(biāo)明:銷(xiāo)售價(jià)款為200000元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為26000元,以銀行存款墊付運(yùn)雜費(fèi)用1000元。當(dāng)日收到A企業(yè)簽發(fā)的商業(yè)承兌匯票一張,期限為6個(gè)月,票面利率為6%,假定丁企業(yè)20××年末計(jì)算應(yīng)收票據(jù)利息
某企業(yè)銷(xiāo)售商品一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為60萬(wàn)元,適用的增值稅稅率為17%,為購(gòu)買(mǎi)方代墊運(yùn)雜費(fèi)2萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未收回。該企業(yè)確認(rèn)的應(yīng)收賬款為()萬(wàn)元。
老師,外貿(mào)二手車(chē),需要開(kāi)機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票要怎么開(kāi)的呢
小規(guī)模納稅人季度超30萬(wàn),專(zhuān)票7萬(wàn),普票20萬(wàn),無(wú)票10萬(wàn),怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來(lái)單位停業(yè),未注銷(xiāo),但在9月份全員減員了,這種情況怎么補(bǔ)繳?
你好,什么行業(yè)全盤(pán)賬簡(jiǎn)單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢

