你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,不足一月怎么計(jì)算,比如2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實(shí)際按幾個(gè)月算
房子今年7-12月租出去了,租金一次性付的。明年五月三十一號(hào)之前對(duì)方給我們開票,我們先掛預(yù)付款可以嗎,對(duì)方估計(jì)掛的預(yù)收款然后明年開完票他們?nèi)胧杖?,我們明年五月前取得發(fā)票入費(fèi)用
新公司注冊(cè)資金現(xiàn)在是幾年必須全部到賬啊?之前是5年內(nèi),現(xiàn)在又延長(zhǎng)嗎?
你好老師,工程勞務(wù)公司,今年前三個(gè)月報(bào)個(gè)稅人數(shù)是70多個(gè),第四個(gè)月的8人后面幾個(gè)月都是6個(gè)人,累計(jì)人數(shù)288人平均一個(gè)月24人,明年不交殘保金對(duì)吧?但是季度平均前兩個(gè)季度是56人平均,后面整年再平均是季度平均就業(yè)人數(shù)31人,這個(gè)會(huì)有什么影響嗎?或者明年報(bào)今年匯算清繳啥的又什么新增稅種嗎?
老師,我們公司現(xiàn)在是小規(guī)模,業(yè)務(wù)發(fā)展需要向下個(gè)季度要升級(jí)一般納稅人,有一個(gè)問題,那我們升級(jí)后在我們還是小規(guī)模階段還有應(yīng)收應(yīng)付的錢和應(yīng)該開出去和還未收到的的普票 怎么辦?
員工出差學(xué)習(xí) 餐飲沒有發(fā)票怎么辦
老師,8月份我用現(xiàn)金給員工A發(fā)了生日福利,8月份我報(bào)銷了,請(qǐng)問賬務(wù)怎么做?
2024年12月30日完成的稅務(wù)報(bào)道,2025年需要申報(bào)2024年的殘保金嗎?
老師一個(gè)股東是一人有限公司好還是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)好
老師:出口的外貿(mào)企業(yè)有材料采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)可以申請(qǐng)退稅,在電子稅務(wù)局主表中,本月產(chǎn)生的外貿(mào)收入是應(yīng)該在“三”那列免抵退填,還是在“四”那列免稅填?
就是上面的題目啊應(yīng)收票據(jù)的核算,會(huì)計(jì)分錄
你好 借:應(yīng)收票據(jù)200000%2B26000%2B1000, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 ,? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26000, ?銀行存款1000 借:應(yīng)收票據(jù) (200000%2B26000%2B1000)*6%/12*3 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用?(200000%2B26000%2B1000)*6%/12*3
不應(yīng)該是借應(yīng)收票據(jù)226000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額26000??
你好,這里還有代墊運(yùn)費(fèi)1000啊
好的謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
答案能打出來給我嘛看不明白
你好 借:應(yīng)收票據(jù)200000%2B26000%2B1000=227000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 ,? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26000, ?銀行存款1000 借:應(yīng)收票據(jù) (200000%2B26000%2B1000)*6%/12*3=3405 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用?(200000%2B26000%2B1000)*6%/12*3=3405
不應(yīng)該要分開寫嗎?收到票據(jù)時(shí),計(jì)提票據(jù)利息,票據(jù)到期收回,分成這三個(gè)
你好,你可以看一下你最初提問,根本沒有提到要求做什么啊?