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注冊會計師應當了解所有于財務報告相關內部控制,還是于審計相關的內部控制

2021-12-25 09:10
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-25 09:11

你好,是后者的 舉一個例子,安全生產也是內控,跟財務報告也是有關系,但是跟審計沒什么太大關系的

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你好,是后者的 舉一個例子,安全生產也是內控,跟財務報告也是有關系,但是跟審計沒什么太大關系的
2021-12-25
選擇BC A錯,內部控制的目標是合理保證企業(yè)經營管理合法合規(guī)、資產安全、財務報告及相關信息真實完整,提高經營效率和效果,促進企業(yè)實現發(fā)展戰(zhàn)略;D錯,注冊會計師針對財務報告內部控制發(fā)表審計意見,對非財務報告內部控制的重大缺陷,應增加“非財務報告內部控制重大缺陷描述段”進行披露。
2020-09-23
您好,是的,內部控制審計的目的是檢查并評價內部控制的合法性、充分性、有效性及適宜性。
2023-08-20
您好,是這樣的,因為針對特定基準日執(zhí)行審計的話,屬于運行時間一段就可以,因為2022年末到5月中間有一段時間
2023-05-09
同學 你好 不恰當 應當了解被審單位內部控制 不能僅靠歷史經驗而得出被審單位內控運行有效
2022-01-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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