損益類科目和以前年度損益調(diào)整的“益”都沒有三點(diǎn)水吧?沒有

老師 這道題退貨時(shí)貨款已經(jīng)支付 還是需要通過(guò)應(yīng)付賬款科目嗎? 可以寫成以下分錄嗎 借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
老師,損益類科目和以前年度損益調(diào)整的“益”都沒有三點(diǎn)水吧,然后有三點(diǎn)水的是“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,那寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅可以,寫應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅可以嗎?
老師財(cái)務(wù)軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目,年報(bào)繳納的所得稅,借本年利潤(rùn),貸應(yīng)交企業(yè)所得稅這樣可以嗎?
老師,我們12月補(bǔ)繳了以前年度賣車的差額的增值稅、所得稅、和城建稅。那我分錄是寫,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)(增值稅、企業(yè)所得稅、城建稅)。借:應(yīng)交稅費(fèi)(增值稅、企業(yè)所得稅、城建稅),貸:銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn),借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整
老師你好,公司2021年成本發(fā)票異常,補(bǔ)繳了增值稅、企稅。更改了2021年年度財(cái)報(bào),那我在補(bǔ)稅的當(dāng)期,剛才您要做到以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整增值稅貸:銀行存款。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整,應(yīng)該做進(jìn)哪個(gè)科目?
23年的發(fā)票本來(lái)是1%、現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)開成了免稅,現(xiàn)在怎么處理
老師,我想問(wèn)一下,男同胞的生育津貼打到公司了,請(qǐng)問(wèn)陪產(chǎn)假期間,沒扣工資,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)津貼還要發(fā)給他嗎?還是不發(fā),直接沖應(yīng)付職工薪酬
老師好,車間機(jī)器設(shè)備移機(jī)安轉(zhuǎn)調(diào)試費(fèi)用3000元,怎么入賬
請(qǐng)問(wèn)報(bào)關(guān)單收貨人與回單付款人名稱不一致,可以退稅嗎
核定征收的個(gè)體戶怎么注銷?平時(shí)申報(bào)增值稅和經(jīng)營(yíng)所得都是在核定范圍內(nèi)不用交稅款的
咨詢下,實(shí)際工作中,滴滴電子普票,一般大家都抵扣嗎?
老師,這是什么意思怎么處理
董孝彬老師 咨詢您一個(gè)問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)老師,出口的進(jìn)項(xiàng)票,在出口后才開進(jìn)來(lái),可以嗎
宋生老師在嗎?咨詢一個(gè)問(wèn)題


那寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅可以。寫應(yīng)交稅費(fèi)