你好,因?yàn)槟闱懊嫒胭~是掛往來(lái)科目的所以退貨還是要掛往來(lái)科目比較好這樣方便以后查賬知道這個(gè)公司有發(fā)生退貨,但是不考慮以后查賬的問(wèn)題也是可以直接 貸銀行存款
老師您好,收到退的所得稅,分錄可以這樣寫嗎?借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),不通過(guò)以前年度損益科目過(guò)度可以嗎?
支付的材料費(fèi),發(fā)票已經(jīng)收到,還要不要走應(yīng)付賬款這個(gè)科目? 借:工程施工-合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這兩個(gè)分錄可不可以合并成 借:工程施工-合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
老師 這道題退貨時(shí)貨款已經(jīng)支付 還是需要通過(guò)應(yīng)付賬款科目嗎? 可以寫成以下分錄嗎 借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
老師,我司退貨給供應(yīng)商,供應(yīng)商給我們開了紅字發(fā)票,這個(gè)貨物是在22年記入成本費(fèi)用里了,現(xiàn)在這樣做分錄可以嗎 借:銀行存款1920 貸:以前年度損益調(diào)整1699.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)220.88
@郭老師回答,其他老師不要接,謝謝,今年調(diào)賬:2022.12,付稅控盤維護(hù)費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用 280 這么做可以嗎 用通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目嗎
老師,固定資產(chǎn)攤銷完了,然后賣二手出去收到的錢怎么入賬呀
應(yīng)付職工薪酬200萬(wàn)元,稅法規(guī)定允許本年稅前扣除金額180萬(wàn)元,超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)部分本年及未來(lái)均不允許稅前扣除 為什么不存在暫時(shí)性差異,影響應(yīng)交所得稅呢?
工資表人事做完了 發(fā)我 我算個(gè)稅填上 ,復(fù)核一下,發(fā)老板,之后老板網(wǎng)銀發(fā)工資,但是我對(duì)銀行流水的時(shí)候就發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)月銀行流水上面發(fā)的工資比實(shí)際工資表里面的應(yīng)發(fā)工資少一點(diǎn),我也不知道啥原因 沒問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)?6月銀行流水工資比工資表實(shí)發(fā)工資少200多元,所以我就把之前計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資的應(yīng)付職工薪酬就轉(zhuǎn)回一點(diǎn) 不知領(lǐng)導(dǎo)為啥少發(fā),你說(shuō)我用不用跟領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)下呢?
x在a公司股東 任股東發(fā)工資交社保 ,在b公司當(dāng)任法人 不在b公司 交社保 可以 在b公司發(fā)工資 按工資申報(bào)嗎
您好,老師,想問(wèn)下第一道題的第一小題,為什么墊支的營(yíng)運(yùn)資金=投產(chǎn)后增加的存貨+應(yīng)收賬款-應(yīng)付賬款?
請(qǐng)問(wèn)律所一般納稅人,每月應(yīng)申報(bào)增值稅和經(jīng)營(yíng)所得,工資薪金所得是嗎? 律師既領(lǐng)工資又是出資人,個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金都要申報(bào)嗎?
員工個(gè)人開個(gè)體戶,所在的公司查得到嗎
紅沖發(fā)票這兩個(gè)編碼是不是應(yīng)該是一致的?
固定資產(chǎn)核銷,沒有發(fā)生費(fèi)用,具體賬務(wù)怎么做
老師你好,想問(wèn)一下那個(gè)公司統(tǒng)一為員工中午免費(fèi)訂的那個(gè)盒飯嗯,已經(jīng)開了發(fā)票了,那個(gè)應(yīng)該怎么做分錄呢?