借其他應收款貸主營業(yè)務(wù)收入應交稅費,如果你以前確認了收入,借其他應收款貸,應收賬款需要你本人還錢給公司的。
老師你好,請問前幾年給有家公司開了票,但給對方一直未付款,而且公司己經(jīng)注銷了,這個賬該怎么處理呢?
老師,您好,請問我們公司給供應商付了款,但是對方?jīng)]有發(fā)票給我們,該怎么處理呢?
老師,你好請問下,我公司給甲方開票了,但甲方不付款,蔣商品房抵給公司法人了,請問這個賬務(wù)應該要怎么處理呢?
老師好,請問甲方給我的工程抵款房我們抵給了供應商,這該怎樣做分錄?以什么憑據(jù)入賬處理應收款呢?
請問我們是建筑公司,甲方是政府,現(xiàn)在項目上買車,我們公司付了款,但是車是歸屬于甲方,發(fā)票就開給了甲方?jīng)]有開給我們公司,這種情況怎么處理呢
我有兩個問題,第一為什么預交的3.18增值稅為什么不用交城市維護建設(shè),教育建設(shè)稅和附加稅呢,第二,而且這里的城市維護建設(shè)稅和附加稅為什么沒有減半征收呢?
請問體檢中心的體檢業(yè)務(wù)中包含的早餐費和茶歇費如何入賬?
出現(xiàn)黃色感嘆號,不知道該怎么填
老師24年的匯算清繳調(diào)整的收入成本賬上在25年還用調(diào)整嗎,調(diào)整的話分錄怎么寫,比如收入在預收未確認收入,成本多計,謝謝
老師,網(wǎng)上查發(fā)票的真實能否查到發(fā)票的具體內(nèi)容
老師好,社會平均工資是稅前應發(fā)工資嗎?
合同規(guī)格型號太多,有五六十個規(guī)格型號,怎么填報關(guān)單怎么開票呢
請問:外幣專門借款在資本化期間匯兌差額應該資本化,外幣一般借款無論資本化期間都是費用化對嗎
公司工資10000,請問給稅務(wù)交工會經(jīng)費怎么計算
憑證匯總表的打印只選擇當月就可以吧?
請問下 這樣子處理憑證附件應該怎么處理呢?
需要哪些做附件資料呢?
最好是出一個委托書,委托你法人收款的證明。
委托法人收款?
是的是的,然后法人還錢給你們。
先出這個房屋來,因為如果你們這房屋的話,需要過戶給你們,然后再給法人。