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老師,中午好,請問,我是一個建筑公司,然后開給甲方票,甲方還有余款沒有撥給我,說用房產(chǎn)來抵,這個賬務(wù)處理我該怎么做呢,謝謝

2023-12-11 12:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-11 12:25

借有固定資產(chǎn),貸應(yīng)收賬款。

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快賬用戶7064 追問 2023-12-11 12:32

我如果把這個房子拿去賣呢

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齊紅老師 解答 2023-12-11 12:33

借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益

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快賬用戶7064 追問 2023-12-11 12:38

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-11 12:39

不要客氣工作愉快。

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借有固定資產(chǎn),貸應(yīng)收賬款。
2023-12-11
你好,沒有辦理過戶的你不要體現(xiàn)這個房屋就出委托書,委托A付款給B。
2025-10-31
你好,這個對于你們,借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)收款-質(zhì)保金。
2025-09-17
借其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,如果你以前確認了收入,借其他應(yīng)收款貸,應(yīng)收賬款需要你本人還錢給公司的。
2021-12-21
你好,你們不是勞務(wù)派遣公司啊,不應(yīng)該有代發(fā)的情況的 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入%2B增值稅 然后 借:銀行存款 100 貸:應(yīng)收賬款 100
2021-09-15
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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