借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款,你這樣的話,其他應(yīng)付款會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額。
老師,1.我們老板貸款入賬一筆錢(qián),現(xiàn)在他代之前賬上一部分人還款,有其他應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎?2.還有一家公司的往來(lái)我記的是其他應(yīng)付款,他們公司的法人轉(zhuǎn)了一部分錢(qián)入賬我也計(jì)到其他應(yīng)付款了我可以直接用兩個(gè)其他應(yīng)付款對(duì)沖做憑證嗎?老師看下憑證。
老師,咨詢一下,公司借錢(qián)給個(gè)人周轉(zhuǎn)資金,前任會(huì)計(jì)做賬 借 其他應(yīng)收款一A 貸 銀行存款 我想把這張憑證沖了,用其他應(yīng)付款代替,該怎么做
老師 公司A做的憑證是: 借:應(yīng)收賬款 60000貸:其他應(yīng)付款B公司60000 公司A付給公司B的時(shí)候 做了借其他應(yīng)付B公司60000 貸銀行存款 我想問(wèn)的是,公司A給公司B開(kāi)了張專票,這個(gè)稅B公司怎么抵扣怎么做賬
老師好!上月替其他公司公戶過(guò)賬,收了600元又付出去了。當(dāng)時(shí)做的會(huì)計(jì)分錄借銀行存款貸方其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)出去時(shí)借其他應(yīng)付款貸銀行存款,結(jié)果這月給我開(kāi)了一張600元的發(fā)票,我咋入賬?小白一個(gè)請(qǐng)指教,謝謝老師!
老師我請(qǐng)教一下,A公司欠我們的錢(qián),由B公司替它還,他們是一個(gè)主體,B公司給我們了,那我做賬借銀行存款貸其他應(yīng)收款/單位往來(lái)款B這個(gè)時(shí)候其實(shí)A已經(jīng)不欠我們了,我還應(yīng)該做個(gè)分錄借什么那?貸其他應(yīng)收款/單位往來(lái)款A(yù),我不知道借方應(yīng)該寫(xiě)什么
老師有張發(fā)票是6月30日進(jìn)來(lái)的,然后7月1號(hào)對(duì)方又紅沖了,那這張票隔月直接不做賬可以嗎
39歲零基礎(chǔ)小白,只有從業(yè)資格證書(shū),是先從出納做起還是學(xué)學(xué)會(huì)計(jì)直接找會(huì)計(jì)工作? 問(wèn)題是我們這里招出納的少,招會(huì)計(jì)的多一些
你好,老師,你像老公司的帳換軟件的時(shí)候、需要重新建帳,需要提供的數(shù)據(jù),主要就根據(jù)這個(gè)科目余額表跟明細(xì)帳這些數(shù)據(jù)去重新建賬了是吧老師
為順應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的要求,A公司計(jì)劃投資一個(gè)智能制造項(xiàng)目。該公司目前的資本結(jié)構(gòu)(負(fù)債)股東權(quán)益)為2/3.投資該項(xiàng)目后仍維持該目標(biāo)結(jié)構(gòu)。在該目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)下,債務(wù)資本成本為6%。智能制造領(lǐng)域的代表企業(yè)是M公司,該公司的資本結(jié)構(gòu)(負(fù)債/股東權(quán)益)為7/10,β權(quán)益為1.2。已知無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)滋價(jià)為8%,兩家公司適用的所得稅稅率均為25%。 要求: (1)運(yùn)用可比公司法,計(jì)算M公司的β就產(chǎn) (2)運(yùn)用可比公司法,計(jì)算智能制造項(xiàng)目的β權(quán)益和A公司的權(quán)益資本成本。 (3)計(jì)算A公司的綜合資本成本。
老師,您好,算出每股收益無(wú)差別點(diǎn),怎么選擇哪種籌資方案呢?
老師 你好,我想問(wèn)下同樣都是工資 生成成本 和制造費(fèi)用單獨(dú)分開(kāi)記有什么區(qū)別和作用?
老師,稅收優(yōu)惠政策,小微企業(yè)季度30萬(wàn)一下免附加稅,季度30萬(wàn)以上附加稅減半對(duì)嗎
老師,我不會(huì)填固定資產(chǎn)一次性扣除:(需要老師幫我在表格上填寫(xiě)第1季度與第2季度,的數(shù)據(jù)) 例如,2024年2月新購(gòu)一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備300萬(wàn),按5年計(jì)提折舊,無(wú)殘值,會(huì)計(jì)月折舊額=5萬(wàn),稅法月折舊額=2.5萬(wàn)
老師,我剛剛接手的一個(gè)小規(guī)模公司的賬,他屬于商貿(mào)企業(yè),這個(gè)公司之前得會(huì)計(jì)把采購(gòu)進(jìn)來(lái)的東西全部做到了原材料科目,也沒(méi)有啟用數(shù)量金額輔助核算,那么我現(xiàn)在如果實(shí)現(xiàn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈?能不能倒推成本
老師不是超過(guò)5000才交個(gè)稅嗎?為什么5888的沒(méi)有交個(gè)稅
那正確的應(yīng)該怎么做啊
你好,正確的就是上面的分錄。
那個(gè)人名下有這么多的其他應(yīng)收款,該怎么調(diào)整一下
這么大的余額該怎么調(diào)整
這些都是你單位的職工嗎?都是借款個(gè)人自己使用嗎?
是的,是的
好,需要收回來(lái)的,年末需要還錢(qián)不還錢(qián)需要交個(gè)稅的。
用在公司的業(yè)務(wù),他有支付出去的證明,用這個(gè)銀行回單支付出去的證明來(lái)正常把這個(gè)其他應(yīng)收款沖銷了。