您好,是的,按科目余額表來(lái)填就可以
老師你好,我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表,做了手工的資產(chǎn)負(fù)債表,發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對(duì)了科目余額表和明細(xì)賬科目合計(jì)數(shù),數(shù)字都沒(méi)有出入,我該怎么辦呢,我現(xiàn)在要建新一年的賬,需要期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
代理記賬公司,接手一家公司需要重新根據(jù)之前的數(shù)據(jù)建賬。請(qǐng)問(wèn)老師需要重新建那些?科目余額表,總賬,明細(xì)賬這些都要把之前的期末數(shù)據(jù)錄到期初嘛?
老師 有家公司的賬從別人手里交接過(guò)來(lái) 我這邊新的做賬軟件重新建賬套但是22年對(duì)方做的賬比較亂 領(lǐng)導(dǎo)要求22年的憑證也要補(bǔ)到系統(tǒng)里 對(duì)方需要給我哪些數(shù)據(jù) 總賬 明細(xì)賬 科目余額表嗎 還有什么啊 沒(méi)有交接過(guò)
老師,這個(gè)月從代賬公司接過(guò)來(lái)一個(gè)小規(guī)模的賬,現(xiàn)在需要重新建帳套,錄入期初數(shù)據(jù),我是只需要錄入去年12月的期末余額就可以嗎
老師,如果新接手了一個(gè)公司的帳,交接的時(shí)候只有總賬、明細(xì)賬、財(cái)務(wù)報(bào)表和會(huì)計(jì)憑證的話,我需要用哪些數(shù)據(jù)來(lái)建賬呢?
老師,成品油開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都要做入庫(kù)勾選嗎
董老師,您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
某人向銀行借入一筆款項(xiàng),年利率為10%,分8次還清,從2020年開(kāi)始,每年5月1日償還本息4000元,則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%,8)=5.334 9。 ? ?這道題應(yīng)該是普通年金吧 答案里說(shuō)是預(yù)付年金
老師,在金融資產(chǎn)章節(jié),什么時(shí)候用****-應(yīng)計(jì)利息,什么時(shí)候用應(yīng)收利息?
固定資產(chǎn)棄置費(fèi)用,預(yù)計(jì)負(fù)債發(fā)生變化沖固定資產(chǎn)和預(yù)計(jì)負(fù)債,固定資產(chǎn)不夠沖,沖減損益,損益和計(jì)提折舊的部門相關(guān)嘛!以前計(jì)提的是什么就是什么嘛
老師比如,甲公司從乙公司購(gòu)貨鴨蛋3160枚5214元,然后退菜醬1件4瓶裝的45元,然后5214一45元=5169元,然后這兩項(xiàng)乙開(kāi)票鴨蛋3000枚4950元,鴨蛋132枚219元,4950+219=5169元可以這樣開(kāi)票嗎?
發(fā)現(xiàn)兩年前增值稅發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了 稅率已經(jīng)變了 現(xiàn)在紅沖 還能按以前稅率重新開(kāi)具嗎
@董孝彬老師,再次提問(wèn)的,謝謝
3題第一問(wèn)錯(cuò)在哪里了?
老師你好,專票沒(méi)填數(shù)量和單價(jià),需要重開(kāi)136萬(wàn),會(huì)不會(huì)有預(yù)警