借銀行存款3270 貸主營業(yè)務(wù)收入3000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅270

計提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進(jìn)項這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊
老師,我想請問下,第一個問題:我們一般納稅人,銷項稅額10萬,進(jìn)項稅額是5萬?。?!那增值稅是不是要交5萬??。?! 第二個問題是,每年這個退稅!退的是企業(yè)所得稅還是增值稅呀?
借主營業(yè)務(wù)成本2000*0.7*0.6=840 貸開發(fā)產(chǎn)品(庫存商品)
老師請問這就是全部的解答過程了嗎
是的,這就是問題的全額
謝謝老師了!
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老師 我還有一道題要問 5.Sixeod公司是具有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,對自產(chǎn)貨物經(jīng)營出口銷售及國內(nèi)銷售。Sixgod公司本年5月購進(jìn)所需原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款500萬,增值稅稅率13%,貨物已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付:內(nèi)銷產(chǎn)品取得銷售額400萬(不含稅),內(nèi)銷產(chǎn)品成本300萬,出口貨物離岸價600萬,出口產(chǎn)品成本450萬。假設(shè)上期窗抵稅額10萬,增值稅稅率13%,退稅率10%.Sixaod公司本年6月對取得的發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證。(本題30分)要求: 1)計算當(dāng)期免抵退稅的最高限額。2)計算當(dāng)期退稅額及免抵稅額 3)寫出Sixgod公司該業(yè)務(wù)的會計分錄。(以萬元為單位
不好意思這個問題不熟悉
好的謝謝老師
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