不是的 你需要抵扣就填寫的
個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除是每個(gè)人在自己手機(jī)上12月必須填報(bào)是嗎?
個(gè)人在自己手機(jī)個(gè)稅APP上做了專項(xiàng)附加扣除的,那公司申報(bào)的時(shí)候個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)那里還要再給他做專項(xiàng)附加扣除信息采集嗎?
老師,個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除需要直接填申報(bào)表就行還是必須得個(gè)人手機(jī)申請(qǐng)下才行
員工個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除他們自己在app上填寫,我這邊申報(bào)個(gè)稅必須得等他們提交后再申報(bào)嗎?還是不用等?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
就是需要抵扣的人每年12月必須填報(bào)對(duì)吧?
你好 你要抵扣 21年的之前就填寫 沒有規(guī)定12月份填寫 如果你之前填寫了 22年還符合要求 需要在這個(gè)月遷入下年
好的謝謝老師
不用客氣 周末愉快