你好 直接在第四季度調整就可以的
上季度利潤總額少算了 ,上季度預交申報多交所得稅請問老師第四季度如何調整?
你好老師,一般納稅人22年季度申報所得稅時,第一二季度利潤總計–50萬,第三季度利潤總計100萬,21年利潤總計-80萬,請問第三季度應交多少所得稅
老師您好!第四季度虧損,本年是有利潤。但是以前年度是虧損的。請問第四季度填報季度申報表中要預交所得稅嗎?
請問一下老師,高新技術企業(yè),第四季度盈利200萬,如果季度申報會交很多所得稅,匯算如果享受加計可能又會退稅,現(xiàn)在不想去弄退稅,怎么調整第四季度少交,后面補交呢?
我司是勞務派遣公司,每月向用工單位收取勞務派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時,我司作為勞務派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調整明細表》工資薪金等欄次的需要填報勞務派遣人員的職工薪酬嗎?
債務重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?,那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認收入,債務重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險公司打來的別人修車理賠的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務收入嗎
中級會計分錄標注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財政辦公室,那這個分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預算系統(tǒng)和銀企直連,政府機關采購流程是什么呢?領導讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個特別小白的問題,是應該把相同日期不同銀行的業(yè)務張貼到一張張貼單,還是應該把相同銀行不同日期的業(yè)務張貼到一張張貼單
請問開3個點的專票可以按1個點交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會產(chǎn)生附加稅了?
無形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
不好意思說錯了是利潤多算了 所得稅多交了
第四季度有利潤嗎 有的話少交
第三季度賬多算1000,已經(jīng)反結賬更正過來了. 第四季度是不是按照做賬正常申報 季度預交申報表 是累計計算的嗎? 怎么調整合適
賬本更正了 報表沒有改
那你看下第三季度的能不修改嗎
修改過后 多交稅也顯不出來
比如 多交30 報表利潤改后不用交稅 那多交30也不會自動顯示在報表預交所得稅里面 只能去大廳更正
第四季度預繳在主表已繳納里面體現(xiàn) 不退稅 第四季度少交
第三季度如果改了 就不能在第四季度已繳納里面體現(xiàn)
第四季度能不能按照正確報 看看第四季度能不能抵 少交那部分
先謝謝老師!我到第四季度看一下,不懂再請教老師!
可以的 就是可以抵扣的 第四季度按照年累計利潤總額填寫