高新技術(shù)企業(yè)想在四季度少交、匯算清繳時(shí)再補(bǔ)交所得稅,可這樣調(diào)整:一是合理歸集分?jǐn)傃邪l(fā)費(fèi)用,梳理四季度研發(fā)費(fèi)用并合理分?jǐn)偪缙陧?xiàng)目;二是利用優(yōu)惠及扣除項(xiàng)目,如加速折舊、充分扣除未扣項(xiàng)目; 可以做相關(guān)暫估

我想請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳的事。我們單位開票不均勻,一季度開票多,已交所得稅,二三季度虧,四季度盈利,那全年匯算清繳后如果有多的會(huì)怎么樣了,我們本地稅務(wù)局很少退款,那如果留抵,是第二年匯算清繳后抵還是只要產(chǎn)生了所得稅都可以抵呢?
老師,上年末利潤(rùn)總額是—125918.74元,上年第一季度預(yù)交企業(yè)所得稅856618.18元,今年匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)整22649.73元,其他不需要調(diào)整,請(qǐng)問1、匯算清繳應(yīng)該退還企業(yè)多少錢,請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出計(jì)算過程? 2、匯算清繳過后企業(yè)還是處于虧損狀態(tài)嗎?虧損多少,如果今年2021年第一季度盈利80000元申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),需要繳費(fèi)嘛?如果需要交多少呢?請(qǐng)?jiān)敿?xì)計(jì)算過程?
你好我想問一下彌補(bǔ)以前年度虧損的業(yè)務(wù),我們是賣服裝行業(yè)的一般納稅人企業(yè),去年虧損¥45,000今年盈利5200,我在去年第四季度申報(bào)季度所得稅的時(shí)候交了所得稅幾十元錢可是在這次申報(bào)年度所得稅的時(shí)候有一張表需要填報(bào)以前年度彌補(bǔ)虧損表,我想,問的是那么今年產(chǎn)生的盈利額5200完全可以彌補(bǔ)嗎這樣的話第四季度交的所得稅就要退回來是這樣嗎?如果退回的話對(duì)我們有利嗎會(huì)不會(huì)有什么麻煩!謝謝
請(qǐng)問一下老師,高新技術(shù)企業(yè),第四季度盈利200萬,如果季度申報(bào)會(huì)交很多所得稅,匯算如果享受加計(jì)可能又會(huì)退稅,現(xiàn)在不想去弄退稅,怎么調(diào)整第四季度少交,后面補(bǔ)交呢?
老師,物業(yè)停車費(fèi)是開6%還是5%還是9%的稅率呢?
總資產(chǎn)不超過5000萬 凈利潤(rùn)不超過300萬 人數(shù)不超過300人,這三個(gè)條件是同時(shí)滿足情況下,該企業(yè)就不就不是小微企業(yè),不能享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策了是吧
住宿費(fèi)發(fā)票,不同酒店,同一天開了四張發(fā)票,同一個(gè)人報(bào)銷能報(bào)不
勞務(wù)報(bào)酬怎么核算扣稅
老師,我們這個(gè)月申報(bào)完,進(jìn)項(xiàng)賦予500多,可以選擇暫不退稅嗎?
老師,請(qǐng)問研發(fā)人員工資和安裝費(fèi)這樣計(jì)入研發(fā)支出,費(fèi)用化支出,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用對(duì)吧,什么情況下計(jì)入資本化支出呢
老師你好,注冊(cè)地址不能長(zhǎng)期固定,后邊變更會(huì)不會(huì)很麻煩。
收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼應(yīng)該怎么合規(guī)入賬?
開票的話,這種是屬于速凍食品?
請(qǐng)問老師,我們公司銷售汾酒,客戶購(gòu)買一定金額后我們公司可以提供客戶免費(fèi)旅游,這個(gè)旅游費(fèi)我們公司可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎


加速折舊
比如200萬第四季度交,實(shí)際匯算研發(fā)加計(jì)100萬,只有100交稅,那要去退100的利潤(rùn)稅金,太恐怖了
是的!可以做研發(fā)費(fèi)用暫估,后期再?zèng)_暫估
已經(jīng)第四季度了,做暫估?一個(gè)月你能暫估100萬研發(fā)費(fèi)用?
后期確實(shí)能產(chǎn)生這么多,一般是可行的,以上是老師的建議哦!