你好 你是異地工程的嗎 開(kāi)了發(fā)票預(yù)繳就可以 不是預(yù)售款的吧
建筑行業(yè)異地預(yù)交,1月底開(kāi)票,預(yù)繳申報(bào)是2月初完成并繳納(稅局說(shuō)可以月初申報(bào),不會(huì)產(chǎn)生滯納金),請(qǐng)問(wèn)申報(bào)1月份的增值稅時(shí)候,異地預(yù)交,表四能填上2月份繳納的預(yù)繳金額嗎?
老師好 我們?cè)诋惖靥峁┙ㄖ惭b服務(wù) 因?yàn)榧径乳_(kāi)票不到45萬(wàn) 不用預(yù)繳增值稅 增值稅和企業(yè)所得稅個(gè)稅就都在本地繳納的 今天才知道企業(yè)所得稅應(yīng)該在項(xiàng)目當(dāng)?shù)乩U納 那我們之前在本地繳納了!會(huì)有什么影響嗎?
你好,老師!我想問(wèn)一下,我們是建筑業(yè)然后當(dāng)月在異地預(yù)繳稅費(fèi)后,次月在機(jī)構(gòu)本地報(bào)稅時(shí),預(yù)繳部分抵減一部分增值稅后,進(jìn)項(xiàng)稅票又抵扣了另一部分增值稅,最后應(yīng)納增值稅額為0,這算零申報(bào)嗎?會(huì)不會(huì)影響企業(yè)的納稅評(píng)級(jí)?因?yàn)槲覀兤髽I(yè)上年的納稅評(píng)級(jí)為A,但是我們已經(jīng)連續(xù)六個(gè)月都以上面說(shuō)這種形式的應(yīng)納增值稅額為0,雖然每個(gè)月都有異地交預(yù)繳稅,但是一直不明白這算不算零申報(bào)?會(huì)不會(huì)影響納稅評(píng)級(jí)?
如果那個(gè)建筑企業(yè)異地預(yù)繳稅款不在外地預(yù)繳在當(dāng)?shù)厝~繳的話會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),可以嗎這樣。
建筑企業(yè)是不是簽訂合同后會(huì)先交2%的預(yù)繳增值稅?這個(gè)預(yù)繳在什么時(shí)候繳納?如果不繳納會(huì)影響什么?
(1)2023年12月11日,長(zhǎng)城公司向光明公司銷售一批不含稅價(jià)格為2000萬(wàn)元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬(wàn)元。合同約定光明公司收到后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫(xiě)出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價(jià)為200萬(wàn)元的產(chǎn)品,成本150萬(wàn)元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計(jì)產(chǎn)10% 寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個(gè)例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報(bào)的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時(shí)這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對(duì)?
老師,公司租的車,月租費(fèi)每個(gè)月600元,租的個(gè)人的車沒(méi)有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場(chǎng),停車費(fèi)智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)后將收取到的停車費(fèi)轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個(gè)停車費(fèi)上繳國(guó)庫(kù)時(shí),如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費(fèi),手續(xù)100元,那么記賬時(shí),是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費(fèi)金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費(fèi)收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購(gòu)貨發(fā)票不存在,這個(gè)是怎么回事
面試問(wèn)題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財(cái)務(wù)主管崗位,這個(gè)人事總監(jiān)一般會(huì)問(wèn)哪些問(wèn)題?針對(duì)的問(wèn)題我應(yīng)該怎么回答好。有過(guò)經(jīng)驗(yàn)的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時(shí)安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個(gè)子公司或個(gè)體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開(kāi)票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價(jià)格是真實(shí)的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開(kāi)外管證?
老師臨時(shí)工工資是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)嗎?
異地工程,開(kāi)發(fā)票才預(yù)繳么?
沒(méi)有收到預(yù)售款的是的
預(yù)售款是指第一筆款項(xiàng)么?收到款項(xiàng) 開(kāi)發(fā)票繳納?
如果不繳納預(yù)繳款的話有什么影響對(duì)項(xiàng)目
收到錢 沒(méi)有開(kāi)發(fā)票 叫預(yù)收款 查到要求補(bǔ) 有滯納金 罰款
就是這個(gè)錢必須要繳納是吧?如果500萬(wàn)項(xiàng)目 預(yù)繳納10萬(wàn) 總共繳納57.52的增值稅。但是實(shí)際進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多比如60萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票后期又該怎么處理
一般納稅人 一般計(jì)稅的嗎 增值稅(500-分包)/1.09*2% 附加稅等于繳納的增值稅*12% 后期申報(bào)自己計(jì)算抵扣 預(yù)繳抵扣不完留著以后抵扣
如果不留底能不能當(dāng)期申請(qǐng)退稅? 退稅怎么個(gè)流程
不退稅 不給你退 你沒(méi)多繳
比如500萬(wàn)的項(xiàng)目 預(yù)繳10萬(wàn) 應(yīng)該繳納增值稅41萬(wàn) 實(shí)際我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多 如果超過(guò)這些繳納的增值稅比如說(shuō)60萬(wàn)的話不應(yīng)該退回來(lái)么?多交的不留底還能怎么退出來(lái)?
你預(yù)繳他又抵扣不了進(jìn)項(xiàng),他可以抵扣分包款。 沒(méi)有的就要全部繳納
承包企業(yè)所獲取的發(fā)票 不管普票,專票都能增值稅抵扣么?
分包款的是的 可以的
那異地項(xiàng)目需要分包商去項(xiàng)目地備案么
分包是當(dāng)?shù)氐倪€是異地 異地也得去預(yù)繳