你好,那你們跟供應(yīng)商沒有合同做約定是嗎

老師我們是建筑行業(yè)的增值稅一般納稅人,現(xiàn)在我有一個問題,就是關(guān)于進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票的問題,一些可以取得增值稅專用發(fā)票的業(yè)務(wù)我可以不取得增值稅專用發(fā)票么?目前我們是屬于進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況,如果不取得專票對于我們公司有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),或者說有什么影響。
請教老師一個問題,我公司是銷售材料的一般納稅人,我們從供應(yīng)商取得進(jìn)項(xiàng)票的方式是通過我方開出去銷項(xiàng)發(fā)票的金額,按照設(shè)定好的利潤點(diǎn),計(jì)算后從供應(yīng)商取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不會要供應(yīng)商給我們多開,一般都是需要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就要供應(yīng)商提供多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,目前我們設(shè)定的毛利點(diǎn)是8%,相應(yīng)的增值稅稅負(fù)率只有1%,請問老師我是按設(shè)定的增值稅稅負(fù)率取進(jìn)項(xiàng)發(fā)票好些還是按毛利點(diǎn)取進(jìn)項(xiàng)發(fā)票好些呢?
老師好,我們是建筑公司,有時候取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票真的好難,特別是年底,對方要求我們開發(fā)票打錢給我們,但是項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票又不能及時取得,因?yàn)轫?xiàng)目進(jìn)度還沒有用到太多材料,有些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票根本不知道取何取得,
老師您好,我們做為總包方取得一項(xiàng)工程項(xiàng)目的施工權(quán),需要給甲方開具9%增值稅專用發(fā)票?,F(xiàn)在我們項(xiàng)目里有施工,還有材料采購,還有設(shè)備租賃項(xiàng)目很多,請問我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么開具?材料就是購銷合同嗎?那人工部分呢?勞務(wù)嗎?
老師您好,我公司掛靠建安企業(yè)承攬了一個工程,利用被掛靠方的名義采購一批材料進(jìn)行了公對公的付款,對方也開了專用發(fā)票,但是材料并不是我們項(xiàng)目耗用,只是利用我們項(xiàng)目進(jìn)行合同走賬付款,那我們?nèi)〉玫倪@張進(jìn)項(xiàng)涉及虛開嗎?能否所得稅前扣除,實(shí)質(zhì)上我們項(xiàng)目也需要這種材料只不過,我們項(xiàng)目私下跟木工包工包料了,一般很難發(fā)現(xiàn)材料不是我們本身項(xiàng)目耗用
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計(jì)分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元,預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元;請問增值稅2%的稅負(fù)話,11月份需認(rèn)證抵扣多少進(jìn)項(xiàng),公式怎么算
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計(jì)學(xué)堂教高級會計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?


沒有,意思做合同約定了的話,我就可以提前取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎,
還有些東西就是取不得發(fā)票,對方也不愿意開,是不是可以去稅務(wù)代開
你去代開是以誰的名義,你們自己找人嗎
如果對方不愿意開,又不愿意提供他的身份證,是不是可以找人代開,或者負(fù)責(zé)人去開
這樣偶爾一兩次還成
如果長期這樣稅務(wù)很快就會知道的
噢噢,意思如果要走代開這條路,必須是賣東西那個人拿他身份證給我們開,不然其他的身份證都不可以
對,就是這些要基于一個真實(shí)性原則
我懂了,就算對方不愿意付,我們也要帶上他去開,他交稅這部分我們給,他付也可以,對不對
可以的這種方法,這樣你們稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)就會降低很多
好的謝謝
不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快!
那如果這個項(xiàng)目是屬于掛靠,甲方錢到我公司了之后,除了稅錢和一點(diǎn)管理費(fèi),其他的錢我一筆打給那個包工頭,賬是我們公司做的,我要問他要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話,如果有些發(fā)票需要去稅務(wù)局代開的話,是不是也需要他帶賣材料給他那個人去稅務(wù)局代開,而不是他身份證代開
是的,您的理解正確,不能都用他的身份信息