你好,是5%,不動(dòng)產(chǎn)是5%的稅率

甲公司擁有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的企業(yè),增值稅一般納稅人,對(duì)自產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)營出口及國內(nèi)銷售,本年5月購入原材料,取得增值稅發(fā)票上價(jià)款500w,增值稅稅率13%,賬款銀行支付,5月內(nèi)內(nèi)銷銷售產(chǎn)品銷售額400w不含稅,內(nèi)銷產(chǎn)品成本300w,出口貨物離岸價(jià)600w,成本450w,假設(shè)上期留底稅額10w,增值稅稅率13%,退稅率10%,。本年5月取得發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證。求當(dāng)期免抵退說最高額度,當(dāng)期退稅額及免抵稅額
5、甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,年不含稅銷售收入為4000萬元,銷售貨物適用的增值稅稅率為13%,不含稅可抵扣購進(jìn)金額為250萬元,購進(jìn)貨物適用的增值稅稅率為13%,且能取得增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售過程中既有開具增值稅專用發(fā)票的業(yè)務(wù),也有開具增值稅普通發(fā)票的業(yè)務(wù),其中,開具增值稅普通發(fā)票的業(yè)務(wù)不含稅收入為480萬元。[任務(wù)要求]請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行稅務(wù)籌劃。
我公司2016年12月取得商品房增值稅專用發(fā)票,5%的稅率,已進(jìn)行抵扣,持有期間企業(yè)自用,2020年出售給個(gè)人,開增值稅普票5%的稅率,請(qǐng)問開5%稅率對(duì)嗎?
大連永慶食品有限公司2019年5月份共發(fā)生如下7筆增值稅的涉稅業(yè)務(wù):①2日,取得批發(fā)不含稅收入25.6萬元,開具增值稅專用發(fā)票,適用13%稅率;②6日,取得批發(fā)不含稅收入5萬元,開具增值稅專用發(fā)票,適用9%稅率;③11日,取得零售含稅收入57948.72元,開具增值稅普通發(fā)票,適用13%稅率;④16日,取得7726.5元零售含稅收入(所銷商品同業(yè)務(wù)③),消費(fèi)者未索取發(fā)票;⑤20日,購進(jìn)--批貨物,取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款18萬元,適用13%稅率,送貨運(yùn)費(fèi)由銷售方承擔(dān):⑥27日,從農(nóng)民手中購進(jìn)--批農(nóng)產(chǎn)品,開具的收購憑證注明收購價(jià)5萬元(用于生產(chǎn)銷售13%稅率的貨物);支付購貨運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)0.218萬元,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票:⑦29日,購進(jìn)一批現(xiàn)加工食品,支付價(jià)稅合計(jì)2.034萬元,對(duì)方開具增值稅普通發(fā)票。上述符合規(guī)定的發(fā)票均認(rèn)證相符,并且已經(jīng)申報(bào)抵扣。該企業(yè)無期初已認(rèn)證相符術(shù)抵扣的增值稅專用發(fā)票,計(jì)算本月應(yīng)繳納的增值稅
2019年5月份,該企業(yè)取得批發(fā)收入25.6萬元,開具增值稅專用發(fā)票,適用13%稅率,增值稅額為3.328萬元,取批發(fā)收入為5萬元開具增值稅專用發(fā)票,適用稅率13%,取得零售收入6萬元,開具增值稅普通發(fā)票,適用13%稅率;另取得0.8萬元零售收入,消費(fèi)者未索取發(fā)票同月,企業(yè)購進(jìn)一批貨物,取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款18萬元,適用13%稅率,銷售方負(fù)責(zé)送貨運(yùn)費(fèi);另從農(nóng)民手中購進(jìn)一批農(nóng)產(chǎn)品,開具的收購憑證注明收購價(jià)5萬元,支付購貨運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)0.222萬元,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。同月企業(yè)還購進(jìn)一批現(xiàn)加工食品,支什價(jià)稅合計(jì)2.106萬元,對(duì)方開具增值稅普通發(fā)票.上述符合規(guī)定的發(fā)票均認(rèn)證相符,并且已經(jīng)申報(bào)抵扣。該企業(yè)無期初已認(rèn)證相符未抵扣的增值稅專用發(fā)票。工作任務(wù):1自已還原該企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)應(yīng)進(jìn)行的賬務(wù)處理;2計(jì)算企業(yè)應(yīng)的增值稅額:
銀行凈息差的百分比和存款百分比在計(jì)算收益率上有區(qū)別嗎?
請(qǐng)問:公司付銀行轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi),一個(gè)月好幾筆,這些轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi)是分開做,還是月底做一個(gè)憑證?
老師,做分錄的時(shí)候, 借 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利---100(貸方負(fù)數(shù)) 貸 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 貸方 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利--80(借方負(fù)數(shù))對(duì)嗎
公司找了幾個(gè)兼職,是通過一個(gè)個(gè)人中介找的,他只接受微信轉(zhuǎn)賬,也不給我們開發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)錢怎么入賬呢?每天固定4個(gè)兼職320元,一個(gè)月8000多,每天來的人不固定,也沒法報(bào)個(gè)稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫存商品需要繳納什么稅
請(qǐng)問:付評(píng)估專家住宿費(fèi),去哪個(gè)科目,公司接個(gè)評(píng)估項(xiàng)目,請(qǐng)專家來評(píng)估。
老師你好,我在管家婆財(cái)貿(mào)雙全先錄采購產(chǎn)品錄入的含稅價(jià)格未付款,月底收到供應(yīng)商增值稅專票還是未付款怎樣入賬
增值稅和所得稅稅負(fù)怎么計(jì)算
增值稅報(bào)稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計(jì)50萬元的裝修費(fèi)可以直接進(jìn)費(fèi)用,不攤銷嗎?


請(qǐng)問按5%稅率開始按照什么條例
增值稅暫行條例有規(guī)定
老師,我公司賣房子按5%稅率稅務(wù)局說不對(duì),應(yīng)該按9%稅率,我看增值稅暫行沒有說明按5%的條文
你不是銷售給個(gè)人嗎?個(gè)人是5%啊,他是不是給你按照9%算的?