1.免抵退稅額=600*10%=60; 2.進(jìn)項(xiàng)留抵=10%2B500*13%-(600*(13%-10%))-400*13%=5萬 3.應(yīng)退稅稅額=5萬 4.當(dāng)期免抵稅額=60-5=55萬
某自營出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人。出口貨物的征稅稅率為13%。出口退稅率為9%。2019年8月,有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:購進(jìn)原材料一批。取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款200萬元。外購貨物準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅26萬元通過認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格為100萬元。上一期期末留抵稅款6萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額180萬,出口銷售貨物銷售額折合人民幣200萬元。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的“免、抵、退”稅額;若本期內(nèi)銷貨物不含稅銷售額為90萬,計(jì)算當(dāng)期的“免、抵、退”稅額。
甲公司擁有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的企業(yè),增值稅一般納稅人,對自產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)營出口及國內(nèi)銷售,本年5月購入原材料,取得增值稅發(fā)票上價(jià)款500w,增值稅稅率13%,賬款銀行支付,5月內(nèi)內(nèi)銷銷售產(chǎn)品銷售額400w不含稅,內(nèi)銷產(chǎn)品成本300w,出口貨物離岸價(jià)600w,成本450w,假設(shè)上期留底稅額10w,增值稅稅率13%,退稅率10%,。本年5月取得發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證。求當(dāng)期免抵退說最高額度,當(dāng)期退稅額及免抵稅額
具有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,其自產(chǎn)貨物同時(shí)內(nèi)銷及出口。2019年4月,甲企業(yè)從國內(nèi)購入原材料,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為500萬元,稅款65萬元,當(dāng)期進(jìn)料加工保稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格80萬元。當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得不含稅收入400萬元,出口貨物離岸價(jià)折合人民幣200萬元。已知,甲企業(yè)出口貨物的征稅率為13%,退稅率為10%。 計(jì)算:當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額。
某某進(jìn)出口有限公司是自營出口的生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅稅率為12%。 02月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為: 1、購原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為40,000,000.00元。 2、上期期末留抵稅款為500,000.00元。 3、本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額為21,000,000.00元,收款23,730,000.00元存入銀行。 4、本月出口貨物的銷售額折合人民幣30,000,000.00元(不含稅)。 求:1 當(dāng)期不得免抵稅額 2 當(dāng)期應(yīng)納稅額 3 當(dāng)期免抵退稅額 4 當(dāng)期退稅額 5 當(dāng)期抵免稅額 6 當(dāng)期留抵稅
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅 人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅率為 10%,8月購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅 專用發(fā)票注明的價(jià)款200萬元,外購貨物準(zhǔn) 予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額32萬元,通過認(rèn)證。上 月末留抵稅款5萬元,本月內(nèi)銷貨物不含稅 銷售額100萬元,銷項(xiàng)稅額13萬元,存入銀 行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200 萬元。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的“免、抵、退” 稅額。
財(cái)務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負(fù)債表里面一直掛著嗎?還是會(huì)最終轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去?這個(gè)科目不會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預(yù)繳不是應(yīng)該收到預(yù)收款的當(dāng)月就要申報(bào)預(yù)繳嗎?這個(gè)c選項(xiàng)為什么錯(cuò)了?答案說應(yīng)該次月預(yù)繳
老師實(shí)操3月的手工賬我覺得我做錯(cuò)了,又不知道哪里錯(cuò)了 可以上傳一下3月的手工賬嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗、肥料、人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,怎么開發(fā)票,稅收編碼是什么,
老師:用農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)制度:村股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社:收到上級撥款辣椒種植款20萬.種植辣椒有費(fèi)用支出.有收入,計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款還是計(jì)入補(bǔ)助收入?
老師,建筑行業(yè)承包給他人做包工包料怎么寫分錄
老師記賬二級科目是描述清楚就可以嗎,有要求么