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裝修設(shè)計(jì)工程有限公司做內(nèi)賬。購買書寫屏投屏設(shè)備開了10800元的發(fā)票,款項(xiàng)也付了。后來發(fā)現(xiàn)缺少個(gè)配件,然后付了1700,這個(gè)分錄怎么做

2021-12-14 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-14 16:47

你好!你是另外又付了1700?

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快賬用戶9569 追問 2021-12-14 16:47

對(duì)的老師

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快賬用戶9569 追問 2021-12-14 16:48

但是后面的1700沒有開票

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快賬用戶9569 追問 2021-12-14 16:48

這筆也是計(jì)入固定資產(chǎn)嘛?

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齊紅老師 解答 2021-12-14 16:50

你好!那你直接入固定資產(chǎn)10800,剩下的入辦公費(fèi)算了

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快賬用戶9569 追問 2021-12-14 16:52

借 管理費(fèi)用——辦公費(fèi)1700 嗎?

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快賬用戶9569 追問 2021-12-14 16:52

如果重新開票的話就直接計(jì)入固定資產(chǎn)嗎??

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齊紅老師 解答 2021-12-14 16:54

你好!是的。如果重新開票,就全額入固定資產(chǎn)

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快賬用戶9569 追問 2021-12-14 16:58

老師,預(yù)付時(shí)做了 借預(yù)付賬款,貸庫存現(xiàn)金;然后安裝完畢做 借固定資產(chǎn),貸預(yù)付賬款,貸應(yīng)付賬款;最后做 借應(yīng)付賬款,貸庫存現(xiàn)金。

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快賬用戶9569 追問 2021-12-14 16:59

是這樣做的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-14 17:01

你好!是的。分錄就是這樣

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快賬用戶9569 追問 2021-12-14 17:02

好的,老師。然后我去金蝶軟件登賬,有一個(gè)固定資產(chǎn)卡片,填好信息自動(dòng)生成憑證:借 固定資產(chǎn),貸庫存現(xiàn)金。這個(gè)我應(yīng)該怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-12-14 17:03

你好!這個(gè)老師就不清楚了,老師對(duì)這個(gè)軟件不太熟。 你要問下軟件服務(wù)人員,或者你問問別的的老師看看

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快賬用戶9569 追問 2021-12-14 19:53

老師,公司購買地膜材料進(jìn)來,怎么做賬?然后由各個(gè)工程項(xiàng)目領(lǐng)用出去,怎么做賬???

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-14 20:15

您好!借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,領(lǐng)用的時(shí)候,借工程施工合同成本-材料費(fèi),貸原材料

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2021-12-14
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2021-11-03
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2021-03-03
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