你好!你是另外又付了1700?
老師,您好!是這樣的當(dāng)時(shí)建設(shè)單位轉(zhuǎn)了6萬給我們建筑公司買了某個(gè)工程的團(tuán)體意外險(xiǎn),后來因?yàn)橐恍┰颍@個(gè)工程不是我們公司做了,由另外一個(gè)建筑公司接手做了,這份團(tuán)體意外險(xiǎn)也更改了被保險(xiǎn)人,那這筆賬我該怎么計(jì)賬?6萬元的發(fā)票已經(jīng)開過來了給我們公司,之前收到建設(shè)單位打的款我已經(jīng)計(jì)入了預(yù)收賬款,付款給保險(xiǎn)公司我也計(jì)入了預(yù)付賬款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,這個(gè)工程又不是我們公司做了,我后面的賬務(wù)處理該怎么做???
裝修設(shè)計(jì)工程有限公司做內(nèi)賬。購買書寫屏投屏設(shè)備開了10800元的發(fā)票,款項(xiàng)也付了。后來發(fā)現(xiàn)缺少個(gè)配件,然后付了1700,這個(gè)分錄怎么做
老師你好,公司裝修設(shè)計(jì)的款是之前付了7萬,分錄是做借:其他應(yīng)收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發(fā)票也開了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應(yīng)收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借:長期待攤費(fèi)用 194690.27 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 25309.73 貸:其他應(yīng)收款-XXX 220000元 還是錯(cuò)的我這么做?請(qǐng)告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長期待攤費(fèi)用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現(xiàn)在發(fā)票全部回來了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點(diǎn)!
自己公司修建辦公樓 外包給別的單位 合同500萬 但是對(duì)方只修建一半就不修了 然后我們公司自己又開始修 給對(duì)方付款也只付了一半 對(duì)方的發(fā)票也沒有開 現(xiàn)在工程已經(jīng)結(jié)束 這個(gè)怎么做賬 會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么記
老師我司從A公司購買一臺(tái)設(shè)備價(jià)款22萬但其中的一個(gè)配件7600元是從B公司買入的款項(xiàng)已支付B公司,從A公司扣除?,F(xiàn)發(fā)票全額開在了A公司想請(qǐng)問發(fā)票還要正常入賬么B公司的賬我司應(yīng)怎樣做賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄
勞務(wù)公司如何做賬,應(yīng)注意哪些問題
種植家庭農(nóng)場(chǎng),銷售水稻,增值稅減免,經(jīng)營所得也是減免的,那申報(bào)的時(shí)候成本和利潤怎么申報(bào),才能不顯示稅款呢?還是說需要到稅務(wù)局進(jìn)行備案呢?
請(qǐng)問老師提取盈余公積是直接做憑證嗎?還是需要有什么樣的材料依據(jù)呢?
老師,經(jīng)責(zé)審價(jià),上一任會(huì)計(jì)所審計(jì)期間是2022年2月到2025年2月,我們所的審計(jì)期間是2023.6.30至2025.6.30,上一任所查出來的問題,我們所還有必要收集他們查出問題的證據(jù)嗎?這個(gè)我們?cè)撛趺床?,才顯得有水平,能查出問題
買購材料《甲、乙》的材料和運(yùn)輸專票(進(jìn)項(xiàng)稅),可以用于《丙》材料銷售銷項(xiàng)稅進(jìn)行勾選抵扣嗎?
A公司投資B公司,以A公法人的名義現(xiàn)金存入B公司備注投資款,算投資款嗎?
出納工作中對(duì)外支付款項(xiàng)什么時(shí)候用網(wǎng)銀,什么時(shí)候用轉(zhuǎn)賬支票或者是現(xiàn)金支票,這個(gè)是根據(jù)公司的要求嗎?還是自己根據(jù)情況選擇?
老師,請(qǐng)問我們公司是建筑公司,接了一個(gè)旱改項(xiàng)目,本身就基本都是人工,采用簡約計(jì)稅,然后我們又把一部分勞務(wù)分包出去了,這種也是可以采用差額計(jì)稅嗎?請(qǐng)問差額計(jì)稅開票該怎么開呢?
如果員工先借錢給公司微信,公司微信收到的錢付材料款電費(fèi)人工費(fèi)等,后面公戶還款給員工,外賬應(yīng)該怎么做,公戶沒收到錢,直接從公戶還款給員工賬會(huì)不平嗎?
老師好,請(qǐng)問注銷時(shí),做清算所得稅申報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表里面還有其他應(yīng)付款30多萬,所有者權(quán)益-30多萬。然后在做清算所得稅申報(bào)時(shí),產(chǎn)生所得稅1萬多,這個(gè)應(yīng)該填寫填寫
對(duì)的老師
但是后面的1700沒有開票
這筆也是計(jì)入固定資產(chǎn)嘛?
你好!那你直接入固定資產(chǎn)10800,剩下的入辦公費(fèi)算了
借 管理費(fèi)用——辦公費(fèi)1700 嗎?
如果重新開票的話就直接計(jì)入固定資產(chǎn)嗎??
你好!是的。如果重新開票,就全額入固定資產(chǎn)
老師,預(yù)付時(shí)做了 借預(yù)付賬款,貸庫存現(xiàn)金;然后安裝完畢做 借固定資產(chǎn),貸預(yù)付賬款,貸應(yīng)付賬款;最后做 借應(yīng)付賬款,貸庫存現(xiàn)金。
是這樣做的嗎?
你好!是的。分錄就是這樣
好的,老師。然后我去金蝶軟件登賬,有一個(gè)固定資產(chǎn)卡片,填好信息自動(dòng)生成憑證:借 固定資產(chǎn),貸庫存現(xiàn)金。這個(gè)我應(yīng)該怎么做?
你好!這個(gè)老師就不清楚了,老師對(duì)這個(gè)軟件不太熟。 你要問下軟件服務(wù)人員,或者你問問別的的老師看看
老師,公司購買地膜材料進(jìn)來,怎么做賬?然后由各個(gè)工程項(xiàng)目領(lǐng)用出去,怎么做賬???
您好!借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,領(lǐng)用的時(shí)候,借工程施工合同成本-材料費(fèi),貸原材料