你好,其實可以的,這個金額也不算太大
老師,學(xué)前培訓(xùn)機構(gòu)購買很多零星教具(如:牙簽、乒乓球、玩具、顏料等)大小東西100多種,價格不貴,一年教具釆購費用4萬樣子,用于上課用的教具。像這種情況我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理,是要入庫存商品嗎?還是采購報銷時直接走主營業(yè)務(wù)成本呢?直接入成本,感覺又不能和收入批配,因為這些教具用于未上課的材料,所以請問老師該怎么處理?
老師好,請問購進2萬多的艾絨、艾條,醫(yī)館用,可以不走庫存商品,直接走費用可以嗎?因為到貨實物和發(fā)票明細對不上。
老師,你好。關(guān)于多用途預(yù)付卡問題。 1購卡方向支付機構(gòu)買卡不交增值稅,個人(持卡人)收到購卡方給的卡不交增值稅。這兩步不交納增值稅是因為沒有發(fā)生增值額,沒有實質(zhì)的發(fā)生應(yīng)稅行為。 2特約商戶向支付機構(gòu)開據(jù)增值稅普通發(fā)票對個人不開票。由于實際的結(jié)算是跟支付機構(gòu),所以對持卡人不開票,對支付機構(gòu)開普通發(fā)票是因為銷項與進項匹配原則和支付機構(gòu)結(jié)算的必要(支付機構(gòu)主要是收取手續(xù)費);支付機構(gòu)收取的手續(xù)費是可以開具增值稅專用發(fā)票,相當(dāng)于特約商副購進一項服務(wù)。我的上述理解正確嗎?
是這樣的:公司的賬還沒接回來我都有點頭疼了,因為他們報銷單是這樣的,采購貨款,包括購買軟件,進銷存那些都是沒有走付款申請單,紙質(zhì)都沒就算了,那起碼線上申請的比如釘釘?shù)模矝]打印出來作為原始憑證,釘釘?shù)膶懙牟皇歉犊钌暾?,是?yīng)付單,然后他們有一個這樣的形式就是:比如他朋友吃了飯,開了餐費發(fā)票是開到他公司抬頭,然后這單沒有走對公賬戶,又沒有現(xiàn)金出款,這單就給到代賬做賬,她們不會有疑問的嗎,因為一直以前不都是對應(yīng)銀行流水或者庫存?zhèn)溆媒鸪隹畹膯?,還是說有發(fā)票也可以這樣,發(fā)票是正規(guī)開具的,就是這個操作有點我看不懂。包括這還有涉及到老板或者員工個人外出辦事開車的油費,員工的也是自己個人車那種,以及過路費那些,這些報銷又怎么處理,走公戶出可以的嗎。
您好老師,一般納稅人戶,零售煙酒業(yè)13%,現(xiàn)在因為進項發(fā)票沒有抵扣,進項大于銷項票,稅務(wù)來查賬,外賬至24.3.31庫存商品數(shù)是383萬,24.5.31庫存539萬,4-6月份開票168萬,這3個月其中工資和管理費用大概17萬左右,假設(shè)所得稅季報申報是0,我需要計提151萬是不是,因為我還有進項發(fā)票是60萬沒有抵扣,現(xiàn)在稅務(wù)想知道實際庫存商品和外賬對比,繳納增值稅,我需要繳納多少合適?求解,我的實際庫存商品算法是539-151+60,這樣算對不對?這樣就多60萬沒有抵扣,可以解釋說60萬商品已經(jīng)到賬了賣了,這樣就交60萬進項這一部分,行不行
電瓶車公司出租電瓶車與電賬務(wù)怎么處理
您好老師,我在申報表上看到我公司期末留底退稅是0。是不是代表我公司就沒有留底退稅是嗎
老師 公司注冊的時候?qū)嵗U是0 認繳100萬 ,凈資產(chǎn)是負數(shù),現(xiàn)在股東甲方要轉(zhuǎn)讓20%股份給乙方,乙方支付了60萬現(xiàn)金給我們公司,這種情況申請股權(quán)轉(zhuǎn)讓的話 甲方需要繳納個稅嗎
老師您好,現(xiàn)金流量表支付其他與經(jīng)營相關(guān)的現(xiàn)金為什么是負數(shù)?
A銀行承兌的商票,在B銀行貼現(xiàn)的費用是不是更高一點,目前深圳的銀行對銀行承兌票的貼現(xiàn)費率一般是多少呢?
老師:二手車銷售出口,都有哪些稅呀?有退稅嗎?
老師,請問一下,在5月份收到的車輛保險發(fā)票,已做賬,最近抵扣稅額時發(fā)現(xiàn)發(fā)票不對,發(fā)票是以前已做過賬的,現(xiàn)已讓對方開具發(fā)票,并退回差額款項,請問一下賬務(wù)怎么處理
最賬上成本做重復(fù)了一次,稅務(wù)局還沒發(fā)現(xiàn),喊寫成本構(gòu)成報告,怎么辦
餐飲企業(yè)做賬需要注意什么?跟商貿(mào)企業(yè)有什么不同?
老師您好!咨詢一下公司給客戶返點,有什么好一點的稅務(wù)籌劃
就算走費用,是不是也得有入庫、出庫單這些領(lǐng)用、銷售記錄???
有入庫單就行了啊
有發(fā)票+入庫單,出庫不需要出庫單嗎?
出庫的時候需要這個