你好 你們要看符合哪些優(yōu)惠政策,比如冬奧有優(yōu)惠政策 如果都沒有,那么310*25%
老師,請問如果去年盈利的企業(yè)所得稅已經(jīng)交了,那是不是今年如果還有盈利,企業(yè)所得稅只交今年盈利的,去年交的了不留底了?
老師,我想問一下,如果我今年盈利了310萬,請問交企業(yè)所得稅是如何計(jì)算的?
老師請問一下小規(guī)模納稅人今年盈利了。年度匯算時(shí)交了企業(yè)所得稅。明年如果虧損了之前交的所得稅會再退嗎?
老師我想請問下今年如果盈利,明年1月份報(bào)企業(yè)所得稅就可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
老師,我想問下個(gè)人所得稅的經(jīng)營所得,如果我盈利50萬,計(jì)算方法是不是(50萬-65500)*35%
你好,想問下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個(gè)人買社保,買多長時(shí)間才可以申請退稅?有沒有人數(shù)跟購買時(shí)間限制?這個(gè)社保年報(bào)截止時(shí)間是哪天
老師,一般納稅人申報(bào)增值稅,有購進(jìn)的免稅普票銷售額需要在申報(bào)表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時(shí)間是什么時(shí)候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時(shí).是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個(gè)稅嗎? 注冊資本是100萬,實(shí)繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬為啥不能扣除
深圳地區(qū)優(yōu)惠政策小微企業(yè),不超過一百萬得部分就按照百分之2.5算的嗎?如果有小微企業(yè)優(yōu)惠政策,又怎么算?
你們是小微企業(yè)嗎 100*25%*20%%2B200*50%*20%%2B10*25%
利潤超過了310萬,就不符合是小微企業(yè)了吧?那就是310萬都按照25%繳納企業(yè)所得稅?
不一定啊,之前有問過你是不是小微企業(yè)的啊
就平時(shí)的一般企業(yè),利潤超過了310萬,是不是就不是小微企業(yè)了?
你的資產(chǎn)是多少?還有你員工是多少?要給我這些數(shù)據(jù),我才能知道你是不是符合條件的
年應(yīng)納稅所得稅超過300萬就不是小微企業(yè)了嗎?
如果資產(chǎn)沒有超過5000萬,員工沒有超過300人,利潤總額是310萬,那就不是小微企業(yè)了是嗎?
是的,所以我之前一直在問你是不是小微企業(yè)的