對(duì),去年已經(jīng)過去了,企業(yè)所得稅只算一整年的。
老師,請(qǐng)問如果去年盈利的企業(yè)所得稅已經(jīng)交了,那是不是今年如果還有盈利,企業(yè)所得稅只交今年盈利的,去年交的了不留底了?
老師,我想問一下,如果我今年盈利了310萬,請(qǐng)問交企業(yè)所得稅是如何計(jì)算的?
老師請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人今年盈利了。年度匯算時(shí)交了企業(yè)所得稅。明年如果虧損了之前交的所得稅會(huì)再退嗎?
請(qǐng)問老師,我去年有虧損,今年有盈利,我繳企業(yè)所得稅是不是可以今年盈利先彌補(bǔ)去年的虧損再交稅的
老師你好,小規(guī)模去年虧損了,今年1-3月(季報(bào))的時(shí)候盈利了,然后彌補(bǔ)了去年虧損,所以沒有交企業(yè)所得稅。如果第二季度也盈利了,填企業(yè)所得稅的時(shí)候還能彌補(bǔ)去年虧損嗎?
老師,個(gè)稅扣的話,孩子是看人頭,一個(gè) 300,老人是不看人頭,2000,是嗎
老師,7月起印花稅又變了?有對(duì)比表或政策文件
@樸老師@郭老師1、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除“其他費(fèi)用”里面的“職工福利費(fèi)”具體是指什么?滿足什么條件的職工福利費(fèi)是可以加計(jì)扣除了?請(qǐng)問是參考哪個(gè)文件?
委托研發(fā)費(fèi)用(委托境內(nèi)研發(fā)),可加計(jì)扣除是按照實(shí)際發(fā)生額的80%加計(jì)扣除,但是有沒有規(guī)定該研發(fā)成果的歸屬問題?屬于委托方還是受托方才可以按照80%來加計(jì)扣除
老師,我明天要面試一個(gè)會(huì)計(jì)助理的崗位,是一般納稅人,做房地產(chǎn)的。我跟他說了我沒有這方面經(jīng)驗(yàn),他說可以去面試看看,因?yàn)槭菍儆谳o助崗。明天面試我怎么應(yīng)對(duì)啊,我還是很想去的。@董孝彬老師
,酒店住宿行業(yè),前臺(tái)接待,客房服務(wù)員,餐廳廚師,維修人員工資計(jì)提的時(shí)候都入主營業(yè)務(wù)成本嗎還是?
甲公司持有乙公司75%的股權(quán),準(zhǔn)備出售55%的股權(quán)喪失控制權(quán),然后滿足持有待售資產(chǎn),那是將55%作為持有待售資產(chǎn)還是將75%全部作為持有待售資產(chǎn)。
做完賬,沒結(jié)賬之前怎么檢查一下?
為什么宣告23年的股利,甲公司要確認(rèn)投資收益
小規(guī)模營業(yè)執(zhí)照如何快速自己學(xué)會(huì)自己報(bào)稅處理各種問題
如果今年季度已經(jīng)交了所得稅那是不是也是不用交的,我看到報(bào)表到六月份有交了所得稅了?
如果今年6月份交了,那么等到明年匯算清繳時(shí)候,多退少補(bǔ)就可以。
10月份申報(bào)季度的企業(yè)所得稅沒有交稅,那這樣是不是如果不想交稅只要10到12月份的成本夠就好了,之前已經(jīng)交了企業(yè)所得稅就不會(huì)留底了?
對(duì),10月12月份的成本夠就好,其實(shí)6月份的還有一個(gè)辦法退還,就是你10到12月多找票,找的比6月份利潤多的票,這樣匯算清繳時(shí)候,會(huì)多退少補(bǔ),會(huì)把你6月份多交的退了,但是有風(fēng)險(xiǎn)。
那還是不要這樣做,老師,我想知道企業(yè)所得稅是什么算的?
是按照你的利潤總額?納稅調(diào)整增加?納稅調(diào)整減少之后乘以所得稅稅率算的