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買了一臺電腦贈送給客戶,怎么處理!

2021-12-13 22:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-13 22:38

你是一般納稅人還是小規(guī)模?不管怎樣,都要代扣代繳偶然所得的個稅

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快賬用戶5985 追問 2021-12-13 22:43

我們是小規(guī)模,我們是需要視同銷售,繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎?還要幫客戶代繳個稅!

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齊紅老師 解答 2021-12-13 22:50

是的,需要按進價視同銷售

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快賬用戶5985 追問 2021-12-13 22:54

我們贈送的電腦是搭配銷售合同了的,等于是簽了一份銷售合同,再贈送一個電腦,我們是服務性質(zhì)的企業(yè)!

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齊紅老師 解答 2021-12-13 22:57

那就按折扣銷售,把這臺電腦的價體現(xiàn)上去

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快賬用戶5985 追問 2021-12-13 23:01

這樣便不需要繳納個稅!?我們是服務業(yè),可以開電腦銷售的發(fā)票不?經(jīng)營范圍里沒有的!

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齊紅老師 解答 2021-12-13 23:03

可以的哈,臨時性開一次沒問題的。那樣你就不用交個稅和另交增值稅了

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快賬用戶5985 追問 2021-12-13 23:04

好的,知道了!謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-13 23:08

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦

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你是一般納稅人還是小規(guī)模?不管怎樣,都要代扣代繳偶然所得的個稅
2021-12-13
在發(fā)票里邊開贈送的手機和電腦,不然就要視同銷售
2023-09-14
視同銷售的處理 1、企業(yè)購進商品時,分錄如下: 借:庫存商品, 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款。 2、企業(yè)將購進商品贈送給客戶,分錄如下: 借:銷售費用-業(yè)務招待費 貸:主營業(yè)務收入, 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)。 借:主營業(yè)務成本, 貸:庫存商品。
2023-11-30
這個可以計入銷售費用—業(yè)務招待費
2021-06-30
你好,憑贈送單據(jù)計入管理費用-業(yè)務招待費用。
2019-07-03
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