你好,根據(jù)你的描述,就是做無票購(gòu)進(jìn),無票銷售處理。 無票購(gòu)進(jìn)的成本,匯算清繳的時(shí)候需要做納稅調(diào)增處理?
個(gè)人安裝消防器材的,2020年款已經(jīng)付了,個(gè)人代開的發(fā)票確認(rèn)無法收回了,這種在2020年底做營(yíng)業(yè)外支出,然后調(diào)增上稅可以嗎老師
你好,市場(chǎng)買賣貨都無開票的,一般納稅人,然后用企業(yè)收款碼收付的,需要做賬的話,這可以做無票收入跟無票購(gòu)貨嗎?然后年底調(diào)增
老師你好,單位是做蛋糕早餐的,一般納稅人,客戶都是通過掃碼下單然后貨款到公司賬戶上,那這個(gè)是不是應(yīng)該做收入入賬,但通過掃碼下單的客戶有的要開票,這個(gè)收入應(yīng)該怎么做
一般納稅人公司銷售涂料,購(gòu)進(jìn)一輛二手車,然后又賣給個(gè)人了,這個(gè)銷售按無票收入申報(bào)可以嗎?入到其他業(yè)務(wù)收入?該車是我公司抵涂料貨款取得的
采購(gòu)商品,對(duì)方不開票,按照合同,付款單,入庫(kù)單入賬了,這批貨賣了,需要開票,開了票,相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)沒有。該筆貨款做賬的時(shí)候作為無票收入,該筆業(yè)務(wù)全額繳納增值稅,這樣可以嗎?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,需要做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅這筆分錄嗎?
老師,建筑單位異地工程開勞務(wù)費(fèi)需要辦外經(jīng)證嗎
老師,我這邊倉(cāng)庫(kù)盤庫(kù)多出來材料,是因?yàn)轭I(lǐng)用時(shí)候一會(huì)兒要一會(huì)兒不要導(dǎo)致的,那我現(xiàn)在怎么處理
請(qǐng)問汽車的保險(xiǎn)發(fā)票可以抵扣公司增值稅嗎
我想問一下權(quán)益法下,投資時(shí)點(diǎn)公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值。如果是因?yàn)橐豁?xiàng)固定資產(chǎn),而這項(xiàng)固定資產(chǎn)還有凈產(chǎn)值,那我在算這個(gè)調(diào)整凈利潤(rùn)的時(shí)候,還是按照原來的公式一減到底(凈利潤(rùn)減去差額除以可使用年限),到底要不要考慮這個(gè)凈殘值呢?
請(qǐng)問現(xiàn)在是不是不需要抄稅清卡就可以申報(bào)了
老師,開建筑服務(wù)的發(fā)票,電子稅務(wù)局備注欄怎么填寫,從哪里加上
老師好,之前沒有做壞賬準(zhǔn)備處理,現(xiàn)在有一部份2022年的應(yīng)收賬款,例如2022年應(yīng)收賬款為187000元,現(xiàn)在銀行只收到18萬,剩下的7000元是沒有辦法收回的,請(qǐng)問現(xiàn)在賬務(wù)要怎樣處理
老師您好,我們是建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),老板娘的朋友是做防水工程,經(jīng)常從我們公司走賬,讓我們公司給其他建筑公司開材料發(fā)票,再開來防水保溫材料抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,比如開出材料6萬,開進(jìn)材料3萬,開進(jìn)3萬我已經(jīng)放項(xiàng)目上做了進(jìn)行,給他們算出款時(shí),怎么算企業(yè)所得稅,還要算工會(huì)經(jīng)費(fèi)殘保金之類的嗎?
老師好!咨詢下投資收回的業(yè)務(wù):我們投資基金公司,占比5%,簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,分三筆付清投資款,第一筆款含應(yīng)付的投資收益,一年內(nèi)付清,在我們收到第一筆款時(shí)如何做賬?沖成本嗎?
那我這樣的做法沒錯(cuò)對(duì)不
你好,是的,是對(duì)的,沒有錯(cuò)