一般納稅人公司將抵涂料貨款取得的二手車(chē)賣(mài)給個(gè)人,銷售可以按無(wú)票收入申報(bào)。如果購(gòu)買(mǎi)方不需要發(fā)票,企業(yè)需按未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅等相關(guān)稅費(fèi),在增值稅納稅申報(bào)表中填寫(xiě)在未開(kāi)票收入欄次。 在會(huì)計(jì)核算方面,該業(yè)務(wù)通常應(yīng)計(jì)入 “其他業(yè)務(wù)收入”。因?yàn)殇N售涂料是公司的主營(yíng)業(yè)務(wù),而二手車(chē)買(mǎi)賣(mài)并非公司的主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),屬于附帶業(yè)務(wù),符合其他業(yè)務(wù)收入的核算范疇。
老師,我公司是公路貨物運(yùn)輸一般納稅人,今年四月購(gòu)入一輛貨車(chē)經(jīng)營(yíng)用,拿到機(jī)動(dòng)車(chē)銷售統(tǒng)一發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅13%,價(jià)款入固定資產(chǎn)。7月份作為二手車(chē)銷售給其他公司,發(fā)票為開(kāi)票系統(tǒng)自信開(kāi)具,稅也是13%。請(qǐng)問(wèn),應(yīng)該做固定資產(chǎn)清理,還是做其他業(yè)務(wù)收入。
老師好,我公司是汽車(chē)銷售公司,一般納稅人,我們公司從事的二手車(chē)交易是這樣的,我們和客戶簽協(xié)議,客戶把車(chē)賣(mài)給我們,我們給他錢(qián)。然后也跟二手車(chē)市場(chǎng)簽協(xié)議,把車(chē)賣(mài)給二手車(chē)公司,二手車(chē)公司付錢(qián)給我們。所有關(guān)于車(chē)輛過(guò)戶手續(xù)都是跟二手車(chē)公司辦理。我們公司這個(gè)一買(mǎi)一賣(mài)之間的利潤(rùn)可否理解成是收取的服務(wù)費(fèi)確認(rèn)收入呢?
在很多年前,公司法人把自己個(gè)人名下的車(chē)賣(mài)給了公司,無(wú)進(jìn)項(xiàng)未抵扣,現(xiàn)在又把車(chē)賣(mài)給了別人,沒(méi)有開(kāi)專票,只有二手市場(chǎng)開(kāi)具的二手車(chē)銷售統(tǒng)一發(fā)票,賣(mài)價(jià)20000請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅是不是申報(bào)無(wú)票收入,填在簡(jiǎn)易申報(bào)2%那欄,需要把賣(mài)價(jià)按3%價(jià)稅分離后來(lái)填收入金額,需要繳納的稅額 20000/0.03*0.02=申報(bào)稅額388.35,請(qǐng)問(wèn)對(duì)嗎?
一般納稅人河南甲公司202312月購(gòu)入一輛二手車(chē),取得對(duì)方公司開(kāi)具920000元的13%的專票,2024.05甲公司把這輛車(chē)通過(guò)二手車(chē)市場(chǎng)以666000元賣(mài)給了北京公司的老板個(gè)人,北京的老板個(gè)人將款轉(zhuǎn)到甲公司法人賬戶,甲公司取得河南丙二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具的二手車(chē)銷售發(fā)票,因?yàn)椴荒苌媳本┡普?,所以二手?chē)發(fā)票上買(mǎi)方是河北乙二手車(chē)銷售公司,甲公司還需要開(kāi)票嗎?購(gòu)買(mǎi)方是誰(shuí)?
一般納稅人公司銷售涂料,購(gòu)進(jìn)一輛二手車(chē),然后又賣(mài)給個(gè)人了,這個(gè)銷售按無(wú)票收入申報(bào)可以嗎?入到其他業(yè)務(wù)收入?
您好~想咨詢下,有了解納稅等級(jí)修復(fù)的嗎?一般公司等級(jí)比較低,怎么才能提高信用等級(jí)。主要目的:提高發(fā)票使用額度。
個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅率表
老師,鋼貿(mào)行業(yè)訂購(gòu)多規(guī)格鋼板,銷售方開(kāi)票按照規(guī)格、數(shù)量匯總平均單價(jià)給開(kāi)的票,這樣可以嗎?
你好,老師,開(kāi)餐費(fèi)發(fā)票,金額有點(diǎn)大,需不需要簽一份合同?
制造業(yè)的工人工資怎么入公司成本,社保買(mǎi)和不買(mǎi)如何進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)
公司的房產(chǎn)稅由公司承擔(dān),房產(chǎn)稅可以抵到公司成本嗎
不能連續(xù)3年虧損,看的是利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額還是匯算清繳納稅調(diào)整之后的利潤(rùn)總額?
老師,今天公司外購(gòu)中秋月餅22盒合計(jì)金額1210元,準(zhǔn)備發(fā)給員工,款是由我們公司小李墊付的,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)賬該怎么做呢,會(huì)計(jì)分錄怎么做
物流公司處理自用車(chē)輛需要繳納增值稅嘛
老師電子稅局3季度申報(bào)有變動(dòng),老師有變動(dòng)以后的申報(bào)流程嗎?
如果按固定資產(chǎn)來(lái),那應(yīng)該入固定資產(chǎn)清理吧?不是入其他業(yè)務(wù)收入吧?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣