你好 ; 你檢查下 你這收購(gòu)發(fā)票的金額 和稅額和你收購(gòu) 發(fā)票是否一致的 ; 是否有數(shù)據(jù)不一致的情況
報(bào)增值稅表的時(shí)候顯示入庫(kù)稅款異常是怎么回事兒
老師你好,我四季度增值稅申報(bào)表顯示對(duì)比異常, 原因是九月份的收入,已下帳和申報(bào)報(bào)表,十月份開(kāi)的發(fā)票,這個(gè)月報(bào)表,九月份的數(shù)再報(bào)就重復(fù),不報(bào)吧,就顯示異常,怎么做?請(qǐng)老師指點(diǎn)
#提問(wèn)#老師 這次申報(bào)的時(shí)候增值稅稅款設(shè)備全額抵減增值稅是2019年買的,申報(bào)時(shí)小規(guī)模增值稅主表顯示申報(bào)表第16行顯示異常應(yīng)納稅減征額填報(bào)異常,16行填寫(xiě)的包含增值稅3%減按1%優(yōu)惠的2%和稅款設(shè)備之和,該怎么處理?
你好 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅的時(shí)候顯示6欄8a8b欄比對(duì)異常是怎么回事呀
老師好,增值稅申報(bào)表強(qiáng)制不通過(guò),比對(duì)內(nèi)容顯示:當(dāng)期銷售額填報(bào)異常??墒俏姨顚?xiě)的是不含稅銷售額在本期的發(fā)生額欄內(nèi),為什么不對(duì)呢?謝謝!
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
數(shù)據(jù)是一致的老師
你好;? 如果是一致的 還提示這個(gè) ;? ?那就是沒(méi)有問(wèn)題,你聯(lián)系一下你稅局那邊處理下 ; 看是不是系統(tǒng)原因 提示錯(cuò)誤了?
老師 收購(gòu)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)大于本月的銷項(xiàng)的話是不是就自動(dòng)留抵了呀
你好 ;? ? ?是的; 就會(huì)自動(dòng)留抵的??
老師 我有一個(gè)問(wèn)題 就是 比如說(shuō)我開(kāi)了一張收購(gòu)發(fā)票 票面金額98000元,是免稅的 加工出售是13%的稅率 我進(jìn)項(xiàng)抵扣的時(shí)候是9%加計(jì)1%抵扣 這個(gè)9%和1%是怎么算的呀 我現(xiàn)在被繞進(jìn)去了算不明白了
你好 ;? ?按照10%來(lái)抵扣的; 等著你生產(chǎn)的時(shí)候? ?才能計(jì)算1%加計(jì)扣除的??
就是98000*0.09和98000*0.01進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嘛?
你好; 是嘚 。? ? ? 就是這樣來(lái)計(jì)算的。? ??
老師 收購(gòu)發(fā)票需要認(rèn)證嘛?
收購(gòu)發(fā)票不認(rèn),自己計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅去報(bào)
好的 謝謝老師 就是電子普票(收購(gòu))當(dāng)月紅沖了 申報(bào)的時(shí)候填在哪里呀
如果當(dāng)月紅沖了,意思你們業(yè)務(wù)是取消了嗎
是的 因?yàn)槭请娮影l(fā)票只能紅沖 所以當(dāng)月業(yè)務(wù)取消之后紅沖了 有一個(gè)是票開(kāi)錯(cuò)了所以當(dāng)月紅沖了 申報(bào)的時(shí)候填在哪里呀~
紅沖了就不用報(bào)了,你開(kāi)了就紅沖,不屬于收入