同學(xué)你好 按照占股比例吧
老師,我想請教一下,我們是一家私人醫(yī)院,現(xiàn)在我們出租部分病房給甲公司開展業(yè)務(wù)(他們經(jīng)營范圍是醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)和老人和殘疾人養(yǎng)護服務(wù)),和我們經(jīng)營范圍是一樣的?,F(xiàn)在他找了另外一家公司乙公司(經(jīng)營范圍是咨詢服務(wù))和我們一起簽約三方協(xié)議,我們每月把90%的甲公司收入轉(zhuǎn)到乙公司,那乙公司他們開的咨詢服務(wù)發(fā)票我們能正常入賬嗎?每月轉(zhuǎn)給他們15萬左右
老師,我想問一下,我公司,母公司投資控股旗下三家公司,這幾家公司所有的開支運營都是由法人的私人賬戶轉(zhuǎn)進去來支付貨款的和費用的,現(xiàn)在我們公司要融資,對方要求我們把,在報表實收資本上體現(xiàn)出母公司投資給過三家公司投資款,但是我們從來沒有已母公司的名義轉(zhuǎn)錢給三家公司賬戶過,都是法人私戶轉(zhuǎn)賬過去的?,F(xiàn)在母公司注冊資本1千萬,實際入賬實收資本才100萬,三家公司的實收資本都是虛的,沒有入賬過,這個要怎么分出母公司投資款給給過三家公司呀
我公司投資設(shè)立了三家寵物醫(yī)院,母公司跟一家服務(wù)公司簽定了代運營協(xié)議,運營三家寵物醫(yī)院,母公司付款,進項發(fā)票是母公司,代運營費用怎樣在母公司和三家子公司之間分配
老師,我們公司找了一家代運營公司,他會幫我們提供代收款的服務(wù)。用戶會通過他的平臺享受服務(wù),用戶的發(fā)票需要我們來開。我跟他們之間的票務(wù)往來僅限于,他的代收款服務(wù)我們提供的服務(wù)費。他在進行款項代收之后,會按照一定的周期結(jié)算給我們。這樣的模式合規(guī)么?
老師你好,我們公司2021年6月投資70萬,成立了一家全資子公司。子公司應(yīng)用范圍是提供服務(wù)(成立這家公司就是為了給母公司提供咨詢服務(wù))。2021年子公司提供給母公司的服務(wù)費是86萬(子公司在當(dāng)年也確認收入了的)。這86萬在母公司這邊入賬科目是銷售費用服務(wù)費。然后子公司在2021年的凈利潤是22萬。另外,86萬服務(wù)費母公司只是支付了部分,還有43.5萬未支付。 做2021年合并報表的分錄是怎么樣的呀? 我目前做了如下憑證,可以幫我看一下有沒有做錯的? (1)內(nèi)部往來抵消憑證 貸:應(yīng)收賬款 43.5萬 借:應(yīng)付賬款 43.5萬 (2)關(guān)聯(lián)交易合并抵消(內(nèi)部裝修服務(wù)費收入抵消) 借:主營業(yè)務(wù)收入 86萬 貸:銷售費用 86萬 (3)權(quán)益合并調(diào)整分錄(投資抵消) 借:實收資本 70萬 貸:長期股權(quán)投資 70萬 這些分錄做的對嗎?我還要做其他什么分錄嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填