你好!可以的啊。你看那些淘寶啥的平臺(tái)很多這樣

老師您好,我公司: 主要業(yè)務(wù)是:服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備,我們提供場(chǎng)地、維護(hù)、以及電能,來(lái)給甲方提供服務(wù),主要消耗的是電,收入是服務(wù)費(fèi)! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費(fèi)發(fā)票,電費(fèi)發(fā)票比較多,電費(fèi)發(fā)票是按照13個(gè)點(diǎn)開(kāi)進(jìn)公司的! 2,公司給甲方開(kāi)出去的是服務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說(shuō)我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當(dāng)于賣(mài)電收入,所以要按照13個(gè)點(diǎn)算“銷(xiāo)售貨物-電費(fèi)”,不能按照6個(gè)點(diǎn)計(jì)算服務(wù)費(fèi),這樣就產(chǎn)生了稅差,要補(bǔ)交稅款,但是我們確實(shí)是做服務(wù)行業(yè)的!請(qǐng)問(wèn)這樣合理嗎?我的客戶(hù)也不會(huì)同意我給他們開(kāi)售電的發(fā)票??! 3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè),為什么他們交電費(fèi)是按照13個(gè)上稅,他們給客戶(hù)開(kāi)餐費(fèi)發(fā)票就能是6個(gè)點(diǎn)?就是因?yàn)槲覀冇秒姸嗝矗?/p>
我們公司是做軟件開(kāi)發(fā)的,然后開(kāi)發(fā)的是中間服務(wù)平臺(tái),其他個(gè)人都可以在我們軟件上掛起提供服務(wù),有人購(gòu)買(mǎi)的話就付款到平臺(tái),然后我們只收取一點(diǎn)平臺(tái)費(fèi),剩下的錢(qián)就支付給提供服務(wù)的人,那我們吧款付給個(gè)人該怎么操作???有沒(méi)有辦法可以不需要給他代扣代繳個(gè)稅的,提供服務(wù)的是大眾個(gè)人,不能注冊(cè)個(gè)體工商戶(hù)不能開(kāi)票
老師,我們公司找了一家代運(yùn)營(yíng)公司,他會(huì)幫我們提供代收款的服務(wù)。用戶(hù)會(huì)通過(guò)他的平臺(tái)享受服務(wù),用戶(hù)的發(fā)票需要我們來(lái)開(kāi)。我跟他們之間的票務(wù)往來(lái)僅限于,他的代收款服務(wù)我們提供的服務(wù)費(fèi)。他在進(jìn)行款項(xiàng)代收之后,會(huì)按照一定的周期結(jié)算給我們。這樣的模式合規(guī)么?
老師 我們是A公司的代理商 我們找客戶(hù)和A公司簽合同付款,A公司提供服務(wù),A公司收到款后扣一部分點(diǎn)位,余款轉(zhuǎn)我們,我們開(kāi)發(fā)票給A公司,我們是小規(guī)模公司,季度免稅30萬(wàn)不夠我們用,我們想用我們老板的一個(gè)個(gè)體戶(hù)來(lái)開(kāi)票給代理商,寫(xiě)個(gè)授權(quán)書(shū)可以嗎?
老師,您好,公司現(xiàn)在有一項(xiàng)法律咨詢(xún)服務(wù)業(yè)務(wù),根據(jù)這個(gè)業(yè)務(wù)招了加盟商,收取了加盟費(fèi)或代理費(fèi),然后我們給他們提供技術(shù)服務(wù),就是把我們業(yè)務(wù)如何做復(fù)制性的教給對(duì)方,這種情況我們收入的費(fèi)用應(yīng)該按照加盟費(fèi)開(kāi)票還是按照技術(shù)服務(wù)開(kāi)票呀
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


用戶(hù)通過(guò)代運(yùn)營(yíng)公司享受服務(wù)——用戶(hù)把錢(qián)支付到代運(yùn)營(yíng)公司的賬戶(hù)中——我們公司給用戶(hù)提供發(fā)票——代運(yùn)營(yíng)公司將收到的款打到我們公司賬戶(hù)——我們公司支付代運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)給到這家公司,同時(shí)這家公司要開(kāi)代運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票給我們
這樣可以吧
你好!可以的了。可以這樣
好的謝謝老師
您好!不用客氣的了