之前的分錄是怎么做的?
老師,簡易計(jì)稅項(xiàng)目里的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有認(rèn)證需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
跨年的已認(rèn)證已入賬的簡易計(jì)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做?
老師您好,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證申報(bào),后期發(fā)現(xiàn)是簡易項(xiàng)目成本,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但未交增值稅對不上了變多做,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?
建筑行業(yè),有一個(gè)簡易計(jì)稅的項(xiàng)目,專票已經(jīng)認(rèn)證了但是不能抵扣要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請問這個(gè)分錄應(yīng)該要怎么做。
已認(rèn)證已抵扣的跨年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
種植家庭農(nóng)場,銷售水稻,增值稅減免,經(jīng)營所得也是減免的,那申報(bào)的時(shí)候成本和利潤怎么申報(bào),才能不顯示稅款呢?還是說需要到稅務(wù)局進(jìn)行備案呢?
如果員工先借錢給公司微信,公司微信收到的錢付材料款電費(fèi)人工費(fèi)等,后面公戶還款給員工,外賬應(yīng)該怎么做,公戶沒收到錢,直接從公戶還款給員工賬會(huì)不平嗎?
高溫天給車間員工購買的鹽汽水,計(jì)入什么科目?
稅務(wù)登記后,三方協(xié)議怎么簽
出納工作當(dāng)中費(fèi)用報(bào)銷單和付款申請書等單據(jù),填寫人申請后找領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,一般是誰找領(lǐng)導(dǎo)審批簽字呢?是出納還是報(bào)銷人員或者是申請人員?
支付財(cái)務(wù)軟件年費(fèi),為什么要用預(yù)付賬款
小規(guī)模開票,稅額部分是掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)吧?為什么上個(gè)會(huì)計(jì)掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額?
麻煩問下老師,收購農(nóng)產(chǎn)品水果,跨省了,異地收購,我們企業(yè)還可以免稅嗎
老師,請問我們公司長期掛賬其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,請問寫個(gè)報(bào)告然后管理層簽字可以直接平賬嗎,轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出和營業(yè)外收入,匯算清繳是營業(yè)外支出調(diào)增就可以了。還是一定要有什么證明不能收回和支付的文件才能打報(bào)告申請壞賬,謝謝!
請問老師 老板的朋友有投資老板的飯店,老板跟他朋友協(xié)議每年年底給他分紅,這種情況應(yīng)該怎么在賬上體現(xiàn)?老板的朋友拿到分紅的話是不是需要交個(gè)稅?
之前的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了
借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款是不是這么做的?
是的,就是這樣做
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎
不可以抵扣的,你已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,就不允許的簡易計(jì)稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是不允許抵扣其他的增值稅。
1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2、借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:未交增值稅 3、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金—城建稅、教育附加稅、地方教育附加
這樣對嗎
對的是的,是這么做的。
申報(bào)主表時(shí)怎么把留抵稅都自動(dòng)扣了
你好,你填寫正常的一般計(jì)稅的銷售額就可以的,你具體發(fā)生的是什么業(yè)務(wù)?
前幾年的簡易計(jì)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅給抵扣了,原本是不允許抵扣要轉(zhuǎn)出
你就填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,用之前的留底抵扣就可以的。