你好,您進(jìn)項轉(zhuǎn)出來了未交增值稅多了那對的,因為轉(zhuǎn)出來了要多交稅的。
老師您好,收到增值稅專票后未付款,但已勾選認(rèn)證了,并做賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額;貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,后來這張發(fā)票沖紅了,我是不是應(yīng)該做:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù) ;貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù),這樣做對不對呢》
老師您好,上月紅沖的已認(rèn)證抵扣進(jìn)項發(fā)票,我做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,請問期末結(jié)轉(zhuǎn)是做會計分錄:借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎
老師您好,進(jìn)項稅已認(rèn)證申報,后期發(fā)現(xiàn)是簡易項目成本,做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,但未交增值稅對不上了變多做,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?
老師好,企業(yè)已經(jīng)認(rèn)證抵扣過的進(jìn)項稅,現(xiàn)在對方開具了紅字發(fā)票,有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了,分錄應(yīng)該怎么做這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅
老師,上個月待認(rèn)證進(jìn)項我做錯了,本來這個是二級科目:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項,我做成了三級科目,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項,現(xiàn)在要怎么更正?
我們是溫泉水樂園,小規(guī)模,我們有大部分都是無票收入,有一小部分是開票收入,我計提增值稅稅金是按3%計提稅金還是1%?開票收入票面是1%
工商注冊資本增資 原股東比例不變 用做股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
老師您好,個體戶不報關(guān)要視同內(nèi)銷,那找貨代買單報關(guān)的也是視同內(nèi)銷嗎?會計分錄怎么做,謝謝!
老師你好,給新員工7月份發(fā)了工資,但是一直沒有報個稅,這個應(yīng)該怎么辦
37000的零星工程可以做管理費用修理費嗎 大概就是哪里要漏 補一下挖一下
老師你好,公司之前付了一筆定金30000給A公司,然后在月頭A公司退款30000回來了,然后月尾時候A公司又退了一次30000,我怎么做分錄啊
老師您好,公司控股其他公司,做工商變更時,需要法人在電子營業(yè)執(zhí)照小程序簽名,進(jìn)入后也掃碼了,在哪里找簽名的地方呢
老師,扣員工個稅是先要申報工資,申報之后扣繳多少個稅,是可以在個稅系統(tǒng)里邊直接導(dǎo)出來的嗎?導(dǎo)出來就可以看到每位員工要交多少個人所得稅了?
老師:公司建設(shè)充電樁,根據(jù)合同入固定資產(chǎn)200萬,貸長期應(yīng)付款,固定資金計劃5年計提折舊,長期應(yīng)付款2年付完,對資產(chǎn)負(fù)債率今年和以后有什么影響?
我司是建材公司,從水泥廠購買水泥,達(dá)到一定量水泥廠返回獎勵給我司,水泥廠要求開現(xiàn)代服務(wù)一經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)發(fā)票,請問可以開這種票嗎?
老師分錄應(yīng)該怎么做? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 老師對嗎
簡易計稅的項目可以直接轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費簡易計稅。 然后我下個月直接交稅就行了。
但是前期已經(jīng)認(rèn)證并申報了,不要轉(zhuǎn)出嗎,而且要調(diào)未交增值稅吧
你就這樣處理。借成本費用類,貸轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 然后期末結(jié)轉(zhuǎn)借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。
好的,謝謝!
?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!