你好你做一張轉(zhuǎn)字憑證 摘要備注更正會(huì)計(jì)科目就可以了
老師上個(gè)月 我有些發(fā)票屬于待認(rèn)證,當(dāng)時(shí)做的分錄就是待認(rèn)證,1.這個(gè)月我想轉(zhuǎn)到已認(rèn)證,摘要怎么寫? 2.分錄是不是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸-進(jìn)項(xiàng)?稅:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證),其中三級(jí)科目有誤嗎?
老師,小企業(yè)會(huì)記準(zhǔn)則里沒有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,我要增加這個(gè)科目是設(shè)在應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目里呢還是設(shè)置在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅下面的三級(jí)科目待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
本月銷項(xiàng)80萬,出口外銷40萬,認(rèn)證了170萬的進(jìn)項(xiàng)。分錄怎么做?平時(shí)進(jìn)項(xiàng)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證科目。上個(gè)月沒有出口,認(rèn)證和銷項(xiàng)相同。就只做了借 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 待應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)這一個(gè)分錄。這個(gè)月怎么做分錄?麻煩帶上金額
請(qǐng)問老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目還是應(yīng)交增值稅的二級(jí)科目?
老師,上個(gè)月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)我做成了三級(jí)科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在要跟著更正?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報(bào)銷單
老師,那這個(gè)憑證的分錄怎么寫呢?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)