你好,什么情況要更正的呢?

老師上個(gè)月 我有些發(fā)票屬于待認(rèn)證,當(dāng)時(shí)做的分錄就是待認(rèn)證,1.這個(gè)月我想轉(zhuǎn)到已認(rèn)證,摘要怎么寫? 2.分錄是不是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸-進(jìn)項(xiàng)?稅:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證),其中三級(jí)科目有誤嗎?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 和 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額哪個(gè)科目是正確的準(zhǔn)則上用到的?
老師,小企業(yè)會(huì)記準(zhǔn)則里沒有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,我要增加這個(gè)科目是設(shè)在應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目里呢還是設(shè)置在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅下面的三級(jí)科目待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,之前做的是借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 現(xiàn)在抵扣了,借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是嗎?
老師,上個(gè)月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)我做成了三級(jí)科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在要跟著更正?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


本來應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是二級(jí)科目,我做成了三級(jí)科目。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
沒事的,調(diào)整為一個(gè)科目就行
怎么調(diào)整,怎么做分錄呢?
直接修改2月的憑證就是,不需要做調(diào)整分錄